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請(qǐng)問一下,在年結(jié)賬之前,需要注意哪些科目是不能有金額的?

2021-12-11 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-11 17:21

預(yù)提費(fèi)用,其他應(yīng)收款,應(yīng)該處理掉,未分配利潤(rùn)應(yīng)該有余額

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快賬用戶9258 追問 2021-12-11 17:22

其他應(yīng)收款存在掛帳,這個(gè)需要怎么處理掉尼?

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齊紅老師 解答 2021-12-11 17:37

你好,具體看款項(xiàng)性質(zhì)

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快賬用戶9258 追問 2021-12-11 17:43

預(yù)提費(fèi)用,是指計(jì)提的費(fèi)用未支付的?

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齊紅老師 解答 2021-12-11 21:15

你的理解是正確的

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快賬用戶9258 追問 2021-12-11 22:25

像單位給某位職工代購買的社保,發(fā)放工資時(shí)沒有發(fā)放,掛在其他應(yīng)付賬款里面的,這個(gè)需要把其他應(yīng)付賬款沖掉?用對(duì)公賬戶銀行通過發(fā)放工資給其他應(yīng)付賬款-個(gè)人沖掉?

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齊紅老師 解答 2021-12-11 22:43

你好,可以這樣操作

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預(yù)提費(fèi)用,其他應(yīng)收款,應(yīng)該處理掉,未分配利潤(rùn)應(yīng)該有余額
2021-12-11
預(yù)提費(fèi)用,其他應(yīng)收款,應(yīng)該處理掉,未分配利潤(rùn)應(yīng)該有余額
2021-12-09
你好,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,還有應(yīng)付職工薪酬。
2022-12-08
損益類科目余額要為0的
2020-12-01
你好,損益類的全部是0 ,本年利潤(rùn)也是0
2021-12-22
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