你好;? 這個(gè)是開(kāi)免稅稅率的??
出口開(kāi)發(fā)費(fèi)(技術(shù)服務(wù)費(fèi))是開(kāi)什么發(fā)票? 出口發(fā)票還是增值稅專票? 能開(kāi)0稅率的嗎?如果是那是屬于免抵退稅還是免稅呢?
技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù)費(fèi),已經(jīng)在科技局備案了,是不是直接可以開(kāi)0稅發(fā)票。還有這個(gè)免稅的條文是哪條。
現(xiàn)為一般納稅人有限公司(商貿(mào)型),經(jīng)營(yíng)范圍有 技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢 技術(shù)轉(zhuǎn)讓,現(xiàn)有提供技術(shù)服務(wù),可以開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)專票嗎?稅點(diǎn)是多少?是直接開(kāi)票還是要去稅局備案什么的
老師我公司是一般納稅人,做了免稅備案,開(kāi)票是技術(shù)服務(wù)費(fèi),那么稅率是開(kāi)免稅還是0%呢
一般納稅人提供技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù),合同備案后是不是可以享受增值稅免稅?是否開(kāi)普票才能享受優(yōu)惠?
老師,外賬上采購(gòu)員的備用金沖超3萬(wàn)多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬(wàn)多沒(méi)沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬(wàn)多備用金對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給采購(gòu)員,采購(gòu)員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
老師,您好!去年第四季度我們應(yīng)該第一次申報(bào)印花稅,但是忘申報(bào)了,今天申報(bào)今年2季度的印花稅時(shí)才發(fā)現(xiàn),而且二季度的印花稅都已經(jīng)交費(fèi)了。那去年四季度沒(méi)有申報(bào)的印花稅怎么弄呢?謝謝!
老師,一家小規(guī)模公司,只有法人一人,每個(gè)月申報(bào)個(gè)稅也是只申報(bào)法人的工資,6月份開(kāi)始法人做變更,法人換另外一個(gè)人,現(xiàn)在一直走流程,之前的那個(gè)法人工資6月就不做了,這家公司個(gè)稅直接0申報(bào)行不行,
制造費(fèi)用與期間費(fèi)用的區(qū)別?
老師,24年度我們公司有交易性金融資產(chǎn)本金320W,在年終時(shí)做了一筆公允價(jià)值變動(dòng)損益9W,在匯算清繳中填哪些表?如何填列?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示去年企業(yè)所得稅年報(bào)滯納金未進(jìn)行納稅調(diào)整,電子稅務(wù)局反饋時(shí),企業(yè)所得稅補(bǔ)稅及調(diào)整情況如何填寫(xiě)?去年無(wú)需繳稅,有退稅,沒(méi)選擇立即退稅,所以稅款、滯納金和罰款處就不填寫(xiě),是把調(diào)整的滯納金填在納稅增調(diào)還是納稅減調(diào)處?詳細(xì)說(shuō)明處怎么寫(xiě)?
個(gè)人獨(dú)資跟合伙人一起有啥區(qū)別
累計(jì)折舊科目下的折舊費(fèi)是幾三欄式明細(xì)賬嗎?
我請(qǐng)教一下為什么這一題是選D。本身它那個(gè)速凍資產(chǎn)就跟存貨有關(guān)。
開(kāi)票系統(tǒng)中沒(méi)有免稅呢
你好; 你們要做了免稅備案 后選擇免稅來(lái)開(kāi)票的 。 你開(kāi)不了找稅務(wù)局 那邊問(wèn)下才行的?
免稅備案已經(jīng)備過(guò)案了
你好 備案了但是你開(kāi)不了的 。? 你是不是忘記做商品編碼添加了。 試試 : 1、,登錄“開(kāi)票軟件”。2、選擇“系統(tǒng)設(shè)置”。3、選擇“商品編碼”。4、點(diǎn)擊“增加”,進(jìn)入“商品編碼添加”界面。5、輸入免稅商品的稅務(wù)編碼,在“享受優(yōu)惠政策”處選擇“是”,“優(yōu)惠政策類型”選擇“免稅”,則“稅率”自動(dòng)設(shè)置為“免稅”。6、復(fù)核后點(diǎn)擊“保存”即可。
好的,明白了,謝謝老師
?沒(méi)事的; 希望能幫到你? ??