同學(xué)你好!支付了呀? ? 相應(yīng)的應(yīng)付職工薪酬? ? ? 減少了

計提工資借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬,支付時借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款-銀行賬戶。應(yīng)付職工薪酬借貸方都平的,其他應(yīng)收款也是平的,但是現(xiàn)在計提的工程施工少了786787.68.現(xiàn)在怎么補計提呢,按正常補計提借工程施工,貸應(yīng)付職工薪酬工資,但是這樣做了。應(yīng)付職工又有貸方余額了
員工從公司借了一筆錢,現(xiàn)在從工資里面扣 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款,這樣的話工資付了嗎 只能看出來借款少了
老師 企業(yè)員工經(jīng)辦的和其他公司合作押金,當(dāng)是做的借:其他應(yīng)收款-單位 貸銀行存款。現(xiàn)在員工離職了,那個押金也收不回來了,這個錢從員工工資里面扣,現(xiàn)在做借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-單位可以不
我的分錄是這樣子做的 貸其他應(yīng)收款 貸 應(yīng)付職工薪酬 。但是其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)了, 再做一筆 借其他應(yīng)收 借應(yīng)付職工薪酬 這個是負(fù)數(shù) 這樣子可以嗎
老師你好,幫忙看下這分錄如何做呢?是哪里錯了? 計提借:銷售費用—工資7885.32 管理人員工資-法人4252.31貸:應(yīng)付職工薪酬工資12137.63 借:應(yīng)付職工薪酬工資1125.32 貸:應(yīng)付職工薪酬社保775.32 其他應(yīng)付款公積金公司承擔(dān)的350 應(yīng)付職工薪酬個稅62.8 借應(yīng)付職工薪酬工資260貸 借:應(yīng)付職工薪酬工資2673.01貸其他應(yīng)付款代扣社保法人1867.69 其他應(yīng)付款個人承擔(dān)部分775.32
在稅務(wù)后臺,在哪里看自己扣了多少社保
老師,請問一下我們有勞務(wù)派遣的資質(zhì)請問一下怎樣才叫勞務(wù)派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進(jìn)來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個工程,中標(biāo)了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會涉及到哪些稅款呢
老師,我申報10月個稅時,給一個員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時,可以把入職月份勾選到1月嘛,會有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對公支付一部分,員工報銷單報銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤是900,9月累計是6000,為啥10月利潤表的利潤總額會多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報還是?
我怎么看著沒少呀
老師 那就是工資表上面實際支付金額也相當(dāng)于付了是這樣吧
這個支付職工工資? ?不是一定要直接付的啊? ? 前期其他應(yīng)收款等? 是可以沖減的
這樣的話也算把工資付了嗎
是的啊? ?這個肯定的啊
好的,謝謝老師
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝