是的,對的,可以這么做的。
老師,如果公積金是當(dāng)月扣的,社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費(fèi)用--公積金(單位)1687 其他應(yīng)收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 3374 計(jì)提工資、社保 借:管理費(fèi)用--社保(單位)2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時: 借:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保(個人)1000 其他應(yīng)收款--公積金(個人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
員工從公司借了一筆錢,現(xiàn)在從工資里面扣 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款,這樣的話工資付了嗎 只能看出來借款少了
請問單位墊付了員工單位部分公積金,( 墊付時 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付住房公積金 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存) 現(xiàn)在收到財(cái)政撥款,如何做分錄?
收到退休人員補(bǔ)交年金個人扣繳部分的錢。當(dāng)時入賬分錄: 借:銀存 貸:其他應(yīng)付款-單位往來 當(dāng)月和發(fā)放工資時一起做扣繳分錄: 借:其他應(yīng)付款-年金(在職人員直接扣繳) 借:其他應(yīng)付款-單位往來(當(dāng)時收到退休人員補(bǔ)交的) 貸:銀存 現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-單位往來400,調(diào)整到其他應(yīng)付款-年金,科目入錯了,應(yīng)該如何調(diào)整?
老師:我繳納社保時:借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費(fèi)單位部分,借:其他應(yīng)收賬款一社會保險費(fèi)個人部分,貸:銀行存款,現(xiàn)在我發(fā)工資時借:應(yīng)付職工薪酬一工資,貸:其他應(yīng)付款一員工個人社保個人負(fù)擔(dān),貸:銀行存款。這上面其他應(yīng)付和其他應(yīng)收-社保個人部
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎
老師好,請問一般納稅人只能開13個點(diǎn)的普票嗎
那個24年賬的話和電子稅務(wù)局網(wǎng)廳不一樣對不起來我是不是要把賬一直反結(jié)賬到24年去?重新錄入正確的然后再去更正所有報(bào)表。還是前面不反結(jié)賬,然后就在當(dāng)月現(xiàn)在調(diào)賬?
你好老師,我們剛成立了一個公司,買的辦公室用品和廠房設(shè)備如何做賬
老師,增資的話是需要拿錢實(shí)投嗎?要完成增資和股轉(zhuǎn)是不是還是要先做稅務(wù)后工商?
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。