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之前有兩筆設備款做了暫估入賬,借:在建工程-安裝工程-在安裝設備,貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在收到發(fā)票了,想要沖回重做,應該怎么做分錄?

2021-12-07 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-07 15:35

你好;? ? ? 是的。? ? 你在建工程金額? ?有差異沒有? ?

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你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:在建工程-安裝工程-在安裝設備 根據(jù)發(fā)票入賬 借:在建工程-安裝工程-在安裝設備??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021-12-17
你好;? ? ? 是的。? ? 你在建工程金額? ?有差異沒有? ?
2021-12-07
同學,你好,發(fā)票時把之前的暫估款紅沖,在做筆正確入賬
2021-06-12
你好;? ? 你應該是走在建工程去掛賬的;怎么會負數(shù)的; 你是不是 暫估了? ? 和你發(fā)票金額不一致導致的??
2022-10-26
同學你好,如果不能取得發(fā)票,達到預定使用狀態(tài),也需要轉入固定資產(chǎn);但是不能計提折舊 在稅前扣除;
2021-03-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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