你好,一季度的時(shí)候是不可以彌補(bǔ)虧損的,所以是需要交稅的。

老師,小規(guī)模企業(yè),季報(bào),企業(yè)所得稅是否按照利潤(rùn)總額的25%計(jì)算?如果累計(jì)到第二季度虧損10萬,第三季度盈利8萬,還要交企業(yè)所得稅嗎?
如果20年虧損了80萬,21年截止第二第二季度盈利10萬,那是不是我第二季度也不需要交企業(yè)所得稅啦?是不是今年還有70萬虧損可以累計(jì)到21年?
21年10月份開始營(yíng)業(yè)的小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅虧損300萬,,22年第一季度如果盈利200萬,還需要交企業(yè)所得稅么
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,要不要交企業(yè)所得稅
老師,,22年企業(yè)所得稅年報(bào)本來彌虧余額額2萬,因?yàn)橐{(diào)整21年的費(fèi)用,最終導(dǎo)致22年盈利2萬,2023年10月修改報(bào)表,現(xiàn)在我報(bào)2023年第四季度的企業(yè)所得稅,第4季度盈利50萬,為什么還能彌虧,不用交稅
老師小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司給建筑公司開了27萬3個(gè)點(diǎn)的專票?。。∧莿趧?wù)公司后面增值稅是按多少交給稅務(wù)局?
普票超過10/30萬的話,3%可以按1%交?然后專票的話,就按實(shí)際開的點(diǎn)交是嗎?
老師好,請(qǐng)問餐飲企業(yè)購(gòu)買的筷子,紙巾、餐盒,牙簽計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,我們是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人取得3%的水果專票,能按9%的進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣嗎
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,第一小問,答案的解析,800*系數(shù),得到的應(yīng)該是2017年12月31日的吧,應(yīng)該整體在往前折一期啊
請(qǐng)問出口退稅時(shí)3856.7但申報(bào)后金額是3856.6請(qǐng)問分錄借其他應(yīng)收款-出口退稅直接寫3856.6呢還是6856.7元?幾分錢可以沖管理費(fèi)用嗎?
老師,地產(chǎn)有一整棟爛尾樓,是毛呸房。我司裝修這棟樓,整棟樓大概1000套房子,大概每套裝修費(fèi)是5萬,估計(jì)裝修下來5千萬左右,裝修完后我司進(jìn)行康養(yǎng)業(yè)務(wù)。這邊是海邊空氣好環(huán)境好!讓會(huì)員過來住。以此進(jìn)行營(yíng)業(yè)! 請(qǐng)問這5000萬的裝修費(fèi)我如何入賬?
請(qǐng)問老師,單位支付給員工的解除勞動(dòng)合同的補(bǔ)償,需要放到個(gè)稅申報(bào)的免稅收入里面一并申報(bào)個(gè)稅么?謝謝
請(qǐng)問老師,單位發(fā)放的,托兒補(bǔ)貼,是要放到個(gè)稅申報(bào)表的免稅收入里申報(bào)么?
知道,這樣做違規(guī),但是如果是醫(yī)生的朋友領(lǐng)取這部分費(fèi)用呢,而且公司行政部制作了課程表等輔助資料,


那上年的虧損就是虧損了么?
那五年內(nèi)彌補(bǔ)虧損指的是什么呢
在以后三個(gè)季度是可以彌補(bǔ)虧損的。
那為什么第季度不可以彌補(bǔ)虧損啊?
因?yàn)榈谝患径冗€沒有做完匯算清繳呢,所以不能彌補(bǔ)虧損。
匯算清繳是在什么時(shí)候?
匯算清繳一般是在每年的三-五月份。
那去年的發(fā)票還能抵扣今年的企業(yè)所得稅成本費(fèi)用么
去年的發(fā)票不能抵扣今年的成本費(fèi)用。
那5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損是指的什么,不是企業(yè)所得稅么
對(duì)呀,指的就是這個(gè)企業(yè)所得稅啊。
那一季度不可以彌補(bǔ)之前的虧損?
對(duì),一季度是不能彌補(bǔ)虧損的。
二,三,四季度可以是么
對(duì),二到四季度是可以彌補(bǔ)的。
就是只有第一季度,不行,二三四季度可以用前5年的虧損給彌補(bǔ)
對(duì),沒錯(cuò)兒,就是這個(gè)意思。
就是用當(dāng)年的盈利減去前幾年的虧損以后的數(shù)額如果有盈利在交企業(yè)所得稅對(duì)么?除了第一次季度
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。