你好,一季度的時(shí)候是不可以彌補(bǔ)虧損的,所以是需要交稅的。
老師,小規(guī)模企業(yè),季報(bào),企業(yè)所得稅是否按照利潤總額的25%計(jì)算?如果累計(jì)到第二季度虧損10萬,第三季度盈利8萬,還要交企業(yè)所得稅嗎?
如果20年虧損了80萬,21年截止第二第二季度盈利10萬,那是不是我第二季度也不需要交企業(yè)所得稅啦?是不是今年還有70萬虧損可以累計(jì)到21年?
21年10月份開始營業(yè)的小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅虧損300萬,,22年第一季度如果盈利200萬,還需要交企業(yè)所得稅么
公司前三年都虧損,21年10-12月季度盈利20萬,在22年1月申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,要不要交企業(yè)所得稅
老師,,22年企業(yè)所得稅年報(bào)本來彌虧余額額2萬,因?yàn)橐{(diào)整21年的費(fèi)用,最終導(dǎo)致22年盈利2萬,2023年10月修改報(bào)表,現(xiàn)在我報(bào)2023年第四季度的企業(yè)所得稅,第4季度盈利50萬,為什么還能彌虧,不用交稅
老師,為什么我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)一欄出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀?圖片上24年沒有計(jì)提費(fèi)用!25年怎么做賬務(wù)
請問專票當(dāng)月抵扣的夠了,只做費(fèi)用入賬下月抵扣可以嗎?怎么做賬?
國內(nèi)公司為泰國公司提供出口檢測服務(wù),開票稅率 是0還是6%,國內(nèi)公司負(fù)責(zé)檢測,出口到泰國,開票稅率為0需具備什么資料,沒有銷售貨物一樣可以出口開票稅率為0,報(bào)稅可以退稅6%吧
找郭老師,有問題咨詢
外地出差招待客人記什么費(fèi)用?
410000是頭+107000是掛=517000元的新車車輛購置稅是多少老師
一般納稅人2012年車出售,需要交多少增值稅呀?
老師,你好,我們租了一下辦公司,房東不能開房屋租賃費(fèi),請問能開哪些費(fèi)用合規(guī)些呢?
員工一直在A公司發(fā)工資,A公司現(xiàn)在申報(bào)的是6月稅期,5月的工資,但是從六月開始換到B公司發(fā)工資了,B公司新注冊的,申報(bào)的是6月工資,這么申報(bào)的,這樣該員工就出現(xiàn)6月稅期申報(bào)了兩次工資,一次5月工資,一次6月工資,這樣匯算清繳的時(shí)候就13個(gè)月工資了,這種情況該怎么處理呢
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),電子稅務(wù)局里面進(jìn)去,增值稅,印花稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,他這個(gè)是正常報(bào)嗎,還有經(jīng)營所得也需要報(bào)是嗎?謝謝
那上年的虧損就是虧損了么?
那五年內(nèi)彌補(bǔ)虧損指的是什么呢
在以后三個(gè)季度是可以彌補(bǔ)虧損的。
那為什么第季度不可以彌補(bǔ)虧損啊?
因?yàn)榈谝患径冗€沒有做完匯算清繳呢,所以不能彌補(bǔ)虧損。
匯算清繳是在什么時(shí)候?
匯算清繳一般是在每年的三-五月份。
那去年的發(fā)票還能抵扣今年的企業(yè)所得稅成本費(fèi)用么
去年的發(fā)票不能抵扣今年的成本費(fèi)用。
那5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損是指的什么,不是企業(yè)所得稅么
對呀,指的就是這個(gè)企業(yè)所得稅啊。
那一季度不可以彌補(bǔ)之前的虧損?
對,一季度是不能彌補(bǔ)虧損的。
二,三,四季度可以是么
對,二到四季度是可以彌補(bǔ)的。
就是只有第一季度,不行,二三四季度可以用前5年的虧損給彌補(bǔ)
對,沒錯(cuò)兒,就是這個(gè)意思。
就是用當(dāng)年的盈利減去前幾年的虧損以后的數(shù)額如果有盈利在交企業(yè)所得稅對么?除了第一次季度
對,沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。