好,你現(xiàn)在負(fù)數(shù)申報(bào)要么就是零申報(bào)。
老師,上個(gè)季度我多報(bào)了6萬,但未達(dá)起征點(diǎn)未繳增值稅,這個(gè)月我收入1.3萬,要沖減上季度多報(bào)的收入,怎么做賬申報(bào)呢
老師,我公司在2月份開具了合計(jì)為20萬的專用發(fā)票,今天季度申報(bào)時(shí)需要繳稅2000多,這個(gè)不是沒達(dá)到季度30萬的繳稅點(diǎn)嗎?怎么還要上稅,不上稅申報(bào)不了增值稅報(bào)表
2022年3季度多繳納增值稅及附稅,在4季度做了紅沖,4季度申報(bào)時(shí)就把3季度收入減掉了,因4季度沒達(dá)到45萬元,免稅沒繳納稅款,那多繳納那部分還在賬目上掛著,這個(gè)怎么處理?是要更正申報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,小規(guī)模公司,增值稅報(bào)表中,上個(gè)季度未票收入填了35萬,這個(gè)季度紅沖了20萬,報(bào)表中怎么填
老師,您好!我們公司23年一季度做了無票收入,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候未申報(bào)這部分,一季度加上這部分收入未超過30萬,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)表上的本年累計(jì)收入大于增值稅上本年累計(jì)收入,這個(gè)需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)整呢?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請(qǐng)的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會(huì)計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會(huì)有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級(jí)科目還是設(shè)置輔助核算?
請(qǐng)問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡(jiǎn)易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺(tái)車銷售給A公司,這樣可以嗎
老師,你好,12月份籌建期實(shí)收資本收到了200萬元,1??月份沒有實(shí)收資本發(fā)生額,填試算平衡表要不要把12月份實(shí)收資本挪到1月份試算平衡表的期末余額里面?
員工借款掛其他應(yīng)付款超過一年不還,會(huì)有什么稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn)?
為什么借長(zhǎng)投900貸投資收益900
零申報(bào)的話,剩下的在以后再抵扣。
正常的你應(yīng)該去修改,上一個(gè)季度你多申報(bào)的。
就是覺得,多申報(bào)去修改減少不太好,稅務(wù)會(huì)重點(diǎn)監(jiān)控查詢,想著也不是跨年,只是跨季度,能不能第四季度的收入來沖減抵扣上季度多申報(bào)的
但是你自己填寫的話,你申報(bào)比對(duì)不通過你開了發(fā)票,結(jié)果零申報(bào)會(huì)有提示。
沒有開發(fā)票,沒有達(dá)起征點(diǎn)
但是主要是你這個(gè)月填寫零,他申報(bào)不了。
不通過,因?yàn)樗鼤?huì)提示你,你開的發(fā)票是一萬多。
小規(guī)模納稅人,一季一報(bào)
第四季度申報(bào)的時(shí)候你可以試一下,不修改的情況下。
小規(guī)模的無票收入他都不好退去,稅務(wù)局的話,稅務(wù)局不讓你修改。你可以在第四季度試一下,我上面說的這個(gè)提示你有沒有。
小規(guī)模,沒有開過發(fā)票,之前也沒有零申報(bào)過,多少會(huì)有收入,但一季也就幾萬塊,如果沖上季度多申報(bào)的,這季度估計(jì)得零申報(bào)了
你一直申報(bào)的是未開具發(fā)票嗎?如果是的話,這種可以啊。
是的,沒有開過發(fā)票,如果開發(fā)票,就不會(huì)存在多申報(bào)了
沒有開發(fā)票的,可以的,可以零申報(bào)。