你好,開(kāi)專(zhuān)票不管開(kāi)多少,都需要正常交稅的。
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn)多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬(wàn)的銷(xiāo)售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師,小規(guī)模4月份開(kāi)始普票免稅,不受季度45萬(wàn)的限制,專(zhuān)票是3個(gè)點(diǎn)。我公司這個(gè)月開(kāi)了20萬(wàn)的免稅普票,30萬(wàn)的3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候,是只交30萬(wàn)專(zhuān)票的,還是合計(jì)50萬(wàn)的都要交
老師,一季度開(kāi)了一張征收率1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,客戶現(xiàn)在不同意了,4月份需要紅沖并要求開(kāi)具一張3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)①賬務(wù)怎么處理?②稅務(wù)怎么處理③一季度報(bào)稅受影響嗎,今天已經(jīng)申報(bào)了一季度的增值稅,客戶才說(shuō)。④紅沖新開(kāi)的發(fā)票,需要多交2%的增值稅稅款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅款6月份報(bào)稅的時(shí)候交嗎,還是怎么處理?謝謝
老師,我公司在2月份開(kāi)具了合計(jì)為20萬(wàn)的專(zhuān)用發(fā)票,今天季度申報(bào)時(shí)需要繳稅2000多,這個(gè)不是沒(méi)達(dá)到季度30萬(wàn)的繳稅點(diǎn)嗎?怎么還要上稅,不上稅申報(bào)不了增值稅報(bào)表
小規(guī)模納稅人6月份增值稅發(fā)票超過(guò)了30萬(wàn),報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅,能不能紅沖上月的發(fā)票?紅沖后未達(dá)30萬(wàn),如申報(bào)這個(gè)季度增值稅?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)有免稅的政策,如果是普通發(fā)票,季度30萬(wàn)可以免增值稅的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。