你好,同學。 你如果銀行已經(jīng)扣費成功,你不用處理,這是系統(tǒng)問題。
在繳納醫(yī)療保險費用,第1次沒有繳納成功。頁面彈出該成員有未完成的繳費記錄,請先支付完成或取消繳費記錄后再試??墒遣⒉荒芾^續(xù)繳費。怎么回事呢?
John和Peter兩位先生均是A公司的工程師,具有M 國永久居民身份,受A公司指派為履行公司上述合同于2019年4月3日入境廈門到C公司處從事上述設(shè)備的安裝調(diào)試工作。兩人在C公司處工作期間的月薪1萬美元仍由A公司直接支付給他們在M國銀行的個人賬戶,John先生于2019年9月3日完成第一批設(shè)備調(diào)試工作后即返回M國A公司,而Peter先生于9月30日再次赴廈門C公司處從事第二批設(shè)備的安裝調(diào)試工作,在2020年1月20日完成調(diào)試后離開廈門回M國。(40分) 問:(1)John和Peter兩位先生在中國廈門C公司處工作期間所取得的A公司支付的月薪所得,依法是否應(yīng)當在中國履行繳納個人所得稅義務(wù)? (2) 如果A公司在向廈門某稅務(wù)局履行申報繳納企業(yè)所得稅義務(wù)時未將上述5位工程師的月薪支出列為該項目的費用扣除,上述問題的結(jié)論是否不同?
在繳納醫(yī)療保險費用,第1次沒有繳納成功。頁面彈出該成員有未完成的繳費記錄,請先支付完成或取消繳費記錄后再試??墒遣⒉荒芾^續(xù)繳費。怎么回事呢?
2、甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算,2019年3月初,A材料賬面余額90000元,該公司3月份發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)5日,購入A材料1000千克,價款300000元,增值稅39000元,購入該種材料發(fā)生保險費1000元,發(fā)生運輸費4000元,運輸費發(fā)票上注明的增值稅400元。材料已驗收入庫,款項通過銀行付清。(2)15日,委托外單位加工B材料(屬于應(yīng)稅消費品),發(fā)出B材料成本70000元。(3)20日,支付B材料加工費20000元,加工費發(fā)票上注明的增值稅為2600元,由受托方代收代繳的消費稅為10000元,材料加工完畢驗收入庫,款項均已支付,材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。(4)25日,領(lǐng)用A材料60000元,用于公司專設(shè)銷售機構(gòu)辦公樓的日常維修。(5)30日,由于倉管員失職導(dǎo)致毀損A材料一批,成本5000元,增值稅650元。請做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
2、甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算,2019年3月初,A材料賬面余額90000元,該公司3月份發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)5日,購入A材料1000千克,價款300000元,增值稅39000元,購入該種材料發(fā)生保險費1000元,發(fā)生運輸費4000元,運輸費發(fā)票上注明的增值稅400元。材料已驗收入庫,款項通過銀行付清。(2)15日,委托外單位加工B材料(屬于應(yīng)稅消費品),發(fā)出B材料成本70000元。(3)20日,支付B材料加工費20000元,加工費發(fā)票上注明的增值稅為2600元,由受托方代收代繳的消費稅為10000元,材料加工完畢驗收入庫,款項均已支付,材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品。(4)25日,領(lǐng)用A材料60000元,用于公司專設(shè)銷售機構(gòu)辦公樓的日常維修。(5)30日,由于倉管員失職導(dǎo)致毀損A材料一批,成本5000元,增值稅650元。請做出上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
現(xiàn)在公司清算賬面,兩個股東各占50%股份,乙股東投資了30萬,甲股東沒有投資還從賬上借支拿了16萬用,利潤虧損20萬,甲股東負責業(yè)務(wù)應(yīng)收150萬,乙股東負責業(yè)務(wù)應(yīng)收120萬,欠供應(yīng)商貨款負債共190萬,現(xiàn)在賬上余額-29萬,如果乙股東把負債全部過給甲股東,乙還要給甲多少錢
請問老師,我們現(xiàn)在銷售成本為1000含稅13%,售價1200.我們現(xiàn)在還是小規(guī)模最多開3%的增值稅,但是客戶是一般納稅人需要專票,我們是從新成立一個一般納稅人還是按小規(guī)模納稅人開3%的稅然后補差的稅費,這兩種方案那種利潤要高些???
企業(yè)所得稅匯算清繳就是在會計利潤總額的基礎(chǔ)上,根據(jù)稅法的規(guī)定對利潤總額進行調(diào)增調(diào)減?
還有公司和法人掛了幾千萬的往來款,如果法人的這部分往來轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務(wù)
銀行利息收入怎么做賬
我申報免扺退稅申報表時提示企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表免征和抵扣稅額與增值稅申報表存在差額,如何解決?
居間費一個億,轉(zhuǎn)入個人賬戶扣稅多少錢,公司賬戶扣稅多少錢?沒有成本發(fā)票,沒有人員工資
老師,如果合報的成本大于可變現(xiàn)凈值,那是不是把個報里面計提的存貨跌價準備抵消,當時合報計提多少就抵消多少,是這個意思嗎?
為什么不是借長投 貸主營業(yè)務(wù)收入,不明白為什么有資本公積
別人公司欠我們老板100萬,對賬的時候金額是100萬我老板簽字了,但是今天老板發(fā)現(xiàn)實際銀行就到賬80萬,少了20萬,這個怎么辦?