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Q

2、甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算,2019年3月初,A材料賬面余額90000元,該公司3月份發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)5日,購(gòu)入A材料1000千克,價(jià)款300000元,增值稅39000元,購(gòu)入該種材料發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1000元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)4000元,運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票上注明的增值稅400元。材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)通過(guò)銀行付清。(2)15日,委托外單位加工B材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出B材料成本70000元。(3)20日,支付B材料加工費(fèi)20000元,加工費(fèi)發(fā)票上注明的增值稅為2600元,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅為10000元,材料加工完畢驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)均已支付,材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。(4)25日,領(lǐng)用A材料60000元,用于公司專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦公樓的日常維修。(5)30日,由于倉(cāng)管員失職導(dǎo)致毀損A材料一批,成本5000元,增值稅650元。請(qǐng)做出上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。

2022-12-06 23:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-06 23:47

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:50

借:原材料305000 應(yīng)交稅費(fèi)-增進(jìn)39420 貸:銀行344420

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齊紅老師 解答 2022-12-06 23:52

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同學(xué)你好 稍等哈,題目有點(diǎn)長(zhǎng)
2022-12-06
你好同學(xué),稍等回復(fù)你
2022-12-06
稍等,計(jì)算好發(fā)給您
2022-12-06
你好,題目要求做什么?
2022-03-26
您好 (1)10日、購(gòu)入A材料1000千克,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為300000元,增值稅稅額為39000元,購(gòu)該批材料發(fā)生保險(xiǎn)費(fèi)1000元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)4000元(已取得運(yùn)輸業(yè)專(zhuān)用發(fā)票),運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生合理?yè)p耗10千克,材料已驗(yàn)收人庫(kù),款項(xiàng)均已通過(guò)銀行付訖,運(yùn)輸費(fèi)用的增值稅稅率為9% 借:原材料300000%2B1000%2B4000=305000 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 39000%2B4000*0.09=39360 貸:銀行存款305000%2B39360=344360 (2)20日,委托外單位加工B材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),發(fā)出B材料成本為70000元,支付加工費(fèi)20000元,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅額為2600元,由受托方代收代繳的消費(fèi)稅為10000元,材料加工完畢驗(yàn)收人庫(kù),款項(xiàng)均已支付。材料收回后用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品 借:委托加工物資 70000 貸:原材料 70000 借:委托加工物資? 70000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2600 借:應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅10000 貸:銀行存款70000%2B20000%2B2600%2B10000=102600 借:原材料90000 貸:委托加工物資70000%2B20000=90000 (3)25日,領(lǐng)用A材料30000元,用于企業(yè)專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)設(shè)備的日常維修,購(gòu)A材料時(shí)支付的相關(guān)增值稅稅額為3900元。 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 30000 貸:原材料 30000 (4)31日,生產(chǎn)領(lǐng)用A材料一批,該批材料成本15000元 借:生產(chǎn)成本-A 15000 貸:原材料 15000
2022-05-05
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