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我申報(bào)免扺退稅申報(bào)表時(shí)提示企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表免征和抵扣稅額與增值稅申報(bào)表存在差額,如何解決?

2025-08-05 21:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-05 21:56

您好,這個(gè)的話,是因?yàn)橘~務(wù)做的還是啥啊

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你好, 根據(jù)您的描述,這個(gè)問(wèn)題是由于出口免抵退計(jì)算過(guò)程中的數(shù)據(jù)誤差導(dǎo)致的。為解決這個(gè)問(wèn)題,您需要檢查并調(diào)整您的增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)和出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。 1. 檢查增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù):確保您的增值稅納稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。這包括銷售額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等。如果您發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)修改納稅申報(bào)數(shù)據(jù)。 2. 檢查出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù):確保您的出口退稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)與增值稅納稅申報(bào)表中的相關(guān)數(shù)據(jù)一致。這包括出口銷售額、退稅稅率等。如果您發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)修改出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。 3. 調(diào)整納稅申報(bào):如果檢查發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,您需要調(diào)整納稅申報(bào)。在調(diào)整時(shí),請(qǐng)確保調(diào)整后的數(shù)據(jù)與出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)保持一致。 4. 重新計(jì)算免抵退:在調(diào)整完增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)和出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)后,重新計(jì)算免抵退金額。確保計(jì)算結(jié)果與您的實(shí)際業(yè)務(wù)情況相符。 5. 提交修改后的申報(bào)數(shù)據(jù):將修改后的增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)和出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)提交給稅務(wù)部門。如有必要,可與稅務(wù)部門溝通,以確保您的申報(bào)正確
2024-01-09
同學(xué)你好 你按照提示的來(lái)改一下就可以了
2020-09-18
生產(chǎn)企業(yè)出口申報(bào)退稅,是要在金三申報(bào)系統(tǒng)B06表免抵退稅里填出口銷售額
2021-06-01
你好,你有“抵退稅不得免征和抵扣稅額”沒(méi)有在增值稅報(bào)表上申報(bào)。重新申報(bào)增值稅后再做出口退稅
2022-05-12
你好,同學(xué)。 你這差額沒(méi)有,你這差額是什么原因?qū)е碌?,是要退的?/div>
2020-11-08
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