學(xué)員你好,你的理解完全正確,可否給個(gè)五星好評(píng)
甲公司為一般納稅人21年6月30日因管理不善造成一批庫存材料毀損,該材料賬面余額20000,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2600,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,收回殘料價(jià)值1000元,應(yīng)由責(zé)任人賠償5000元,不考慮其他因素,該企業(yè)材料毀損的凈損失是多少? 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益22600 貸:原材料20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出2600 借:其他應(yīng)收款-過失人5000 原材料-殘料1000 管理費(fèi)用16600 老師,材料毀損的凈損失是16600對(duì)嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其庫存原材料因管理不善發(fā)生毀損,該批原材料實(shí)際成本為5000元,購入時(shí)已確認(rèn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為650元,發(fā)生毀損應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償1000元。不考慮其他因素,下列有關(guān)清查賬務(wù)處理正確的有()。(本題2分)A批準(zhǔn)處理前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000貸:原材料5000B批準(zhǔn)處理前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5650貸:原材料5000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)650批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000管理費(fèi)用4650貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5650(D批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000營業(yè)外支出4000貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000
●某企業(yè)為增值稅一-般納稅人,2019年6月20日因管理不善造成一批庫存材料毀損。該批材料賬面余額為10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,收回殘料價(jià)值500元,應(yīng)由責(zé)任人賠償1000元。不考慮其他因素。
某企業(yè)為增值稅一-般納稅人,2019年6月20日因管理不善造成一批庫存材料毀損。該批材料賬面余額為10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,收回殘料價(jià)值500元,應(yīng)由責(zé)任人賠償1000元。不考慮其他因素。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年6月20日因管理不造成一批庫存材料毀損該批材料賬面余額為20000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為2600元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,收回殘料價(jià)值1000元,應(yīng)由責(zé)任人賠償5000元不考慮其他因素,該企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的材料毀凈損失為(元(2019年改編1.5分)A.14000B.21600C.17600D.16600
老師我想問一下不是公司的車子 車子的過路費(fèi)油費(fèi)開了公司發(fā)票的能不能報(bào)銷入賬
公司接了一個(gè)學(xué)校的軍訓(xùn)項(xiàng)目,支付給軍訓(xùn)項(xiàng)目教官的工資怎么入賬合理呢?可以做成工資發(fā)放嗎?對(duì)方個(gè)人沒有開發(fā)票
合同總金額是500萬 中鐵十四局開票給業(yè)主是9%增值稅專票, 下面分包開給中鐵十四局,有一家13%增值稅專票。還有一家是3%增值稅專票。 中鐵拿到發(fā)票抵扣,每個(gè)稅率中鐵十四局各抵扣多少,這個(gè)怎么計(jì)算
郭老師,企業(yè)是到哪個(gè)指標(biāo)就不是小型微利企業(yè)了,怎么降下來這三個(gè)指標(biāo)
把公司員工 1-7 月工資申報(bào)取消,但是我前面已經(jīng)申報(bào)過了
請(qǐng)問老師,沒有發(fā)票報(bào)銷的憑證能不能做在往來上呢?
房企預(yù)收款不是屬于不征稅發(fā)票么?為什么預(yù)收還要預(yù)繳?
申報(bào)殘保金上應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額有100多萬如實(shí)發(fā)放,但是社保是最低基數(shù)交的,申報(bào)殘保金時(shí)工資總額如實(shí)寫有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
我的第一欄填的是增加無票收入的數(shù),第二欄是實(shí)際開票數(shù),這樣下來申報(bào)需要補(bǔ)繳納無票收入的稅款,但是申報(bào)的時(shí)候提示校驗(yàn)不通過,讓更正申報(bào)表
老師個(gè)體戶建議辦對(duì)公賬戶嗎?