你好,預(yù)繳增值稅不能抵減簡易計稅的增值稅
老師,我是一般人,一般計稅項目也有簡易計稅項目,簡易計稅不能抵扣只能交稅,增值稅稅負是不是只考慮一般計稅項目?如果我進項夠,一般計稅項目不交稅也行吧?
房地產(chǎn) 建安行業(yè) 一般納稅人 選擇一般計稅 老項目新項目都用一般計稅 選擇簡易計稅 老項目新項目都用簡易計稅 還是老項目簡易 新項目 一般和簡易 都可選
房地產(chǎn)公司,一個項目一般計稅,一個簡易計稅,一般計稅的預(yù)交稅款能否遞減簡易項目的增值稅
老師,一般計稅項目和簡易計稅項目預(yù)繳的增值稅各應(yīng)記入哪個科目?是都應(yīng)記入應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅還是一般計稅的記入應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅,簡易計稅的記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅?
老師請問A建筑公司有三個項目,有一個項目想簡易計稅,另兩個項目一般計稅,那這個簡易計稅項目是公司想簡易計稅就簡易計稅嗎?需要辦什么手續(xù)嗎?這個這個項目還是外地的
老師萬元產(chǎn)值成本較改造前降低了%這個要怎么計算
老師你好,接手一家小公司,對方變更成我們的法人及股東后我們是接過來做賬還是重建新賬?
請問融資貸款的錢需要交稅嗎
我們單位是加油站,采購了一批衛(wèi)生紙,給加油的顧客送的,這個怎么入賬?
老師,我這邊查2022年-2024年銷項發(fā)票的數(shù)據(jù)。之前年度是有當(dāng)月作廢和跨月紅沖的,請問如果我查2022年的銷售收入數(shù)據(jù),現(xiàn)在從電子稅務(wù)局里面導(dǎo)出來開票明細來查的話,是只考慮正常發(fā)票和紅沖發(fā)票金額,不考慮作廢發(fā)票的吧?
有筆快遞費,是我司B幫A公司代付,然后讓A公司付回B公司,怎么開發(fā)票
請問老師我們公司把餐飲外包給一個餐飲公司,餐飲公司給我們開專票我們能抵扣嗎,我們不是直接用于消費,我們還得給下游客戶開發(fā)票, 我們承接了下游客戶的業(yè)務(wù),把承接業(yè)務(wù)中的餐飲外包,這種情況如果餐飲公司給我開票,我們不能抵扣的話,就相當(dāng)于重復(fù)征稅了,現(xiàn)在的問題是外包給餐飲公司的業(yè)務(wù),餐飲公司給我們能不能開專票用于抵扣?
老師,匯算清繳表A107012表49行數(shù)據(jù)變了,導(dǎo)致51行數(shù)據(jù)變小了,那么主表的22行數(shù)據(jù)就變了,然后還會改哪些表的數(shù)據(jù),還有A107041前一年度的研發(fā)還要改嗎?謝謝老師
老師,我想請教個問題,像一些建筑企業(yè)都有預(yù)交增值稅的情況,如果我當(dāng)月算出來應(yīng)交增值稅1000,因為提前預(yù)交了300,當(dāng)月只需再繳納700,那我算附加稅的時候計稅基礎(chǔ)是按1000算還是700算附加稅?
老師您好,我們在9年前租了倉庫,當(dāng)時給了押金,對方也給了押金收據(jù),財務(wù)把押金收據(jù)裝訂了,時間比較久了,押金收據(jù)估計不太好找,現(xiàn)在房東要退回押金,這個收據(jù)原件需要還給房東嗎,還有其它方式代替嗎