好,已經(jīng)對方給你提供了服務(wù)的,借管理費用咨詢費,貸銀行存款。
老師,你好!我們是建設(shè)工程公司,我們收到其他咨詢服務(wù)*咨詢服務(wù)的發(fā)票,我們是要怎么做分錄呢。前面付款沒有發(fā)票的分錄做的是借在建工程貸銀存
老師,支付的咨詢服務(wù)費還沒收到發(fā)票,怎么做分錄
法律咨詢服務(wù)費收到發(fā)票怎么做分錄
咨詢一下,支付財務(wù)會計服務(wù)費,已支付完畢,但發(fā)票還未收到,怎么做賬?
我這邊是一家咨詢服務(wù)公司 購買了信息咨詢服務(wù) 現(xiàn)在收到了發(fā)票 款還沒付 要怎么做分錄
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當(dāng)年報關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
我不知道,發(fā)票會開專票還是普票
你好以后,發(fā)票到了之后,企業(yè)應(yīng)付賬款借管理費用負(fù)數(shù),借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。
沒看明白老師,你能重新寫下分錄嗎,全部的
暫估借管理費用咨詢費,貸銀行存款 紅沖 借應(yīng)付賬款借管理費用負(fù)數(shù), 借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款。
老師,我走預(yù)付賬款可以嗎,借預(yù)付,袋銀行,收到發(fā)票借管理費用+進項,袋預(yù)付
沒有問題啊,就是一個往來科目,代替你用哪個都行。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。
老師,預(yù)付賬款,下邊要設(shè)置2級科目嗎
二級科目可以寫對方的名字。