借:預(yù)付賬款貸:銀行存款
老師,支付的咨詢服務(wù)費(fèi)還沒收到發(fā)票,怎么做分錄
咨詢一下,支付財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)服務(wù)費(fèi),已支付完畢,但發(fā)票還未收到,怎么做賬?
發(fā)生律師咨詢費(fèi)30000元,已經(jīng)開發(fā)票支付2萬元,剩下1萬元于1年服務(wù)期限到期前5天支付現(xiàn)在未支付,但是我做攤銷時(shí)這3萬整體攤銷,那么這1萬我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
籌建期間支付財(cái)務(wù)軟件費(fèi),已支付,未收到發(fā)票,怎么做賬
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
職工出去培訓(xùn)支付的培訓(xùn)費(fèi)怎么做賬?
借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
有發(fā)票,不能直接做管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)么?
支付員工工裝費(fèi)用計(jì)入什么?
一、借:管理費(fèi)用——福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)