你好,為什么要先調增
企業(yè)在籌建期發(fā)生的開辦費,應當從開始生產(chǎn)、經(jīng)營月份的次月起,在不短于5年的期限內分期扣除。 在會計處理時應在開始生產(chǎn)經(jīng)營當月一次性攤銷,所以在所得稅納稅申報時應進行納稅調整,在發(fā)生開辦費當年的會計利潤的基礎上調增應納稅所得額,在以后年度的申報時,應相應調減應納稅所得額。 老師這個問題我不太理解,我們單位的開辦費所得稅前還要調增嗎,我就按月攤銷不就可以嗎
籌建期賬務處理是發(fā)生的全部費用計入管理費用-開辦費。如果籌建期賬務處理是發(fā)生的我費用不計入管理費用-開辦費里。正常經(jīng)營方式做會計分錄也算籌建期嗎?匯算清繳時需要全部納稅調增還是正常匯算清繳就行?
老師,籌建期費用全部進入管理費用開辦費科目,在匯算清繳時仍屬于籌建期間。可以先納稅調增,等轉入生產(chǎn)經(jīng)營后再進行納稅調減嗎?
老師,我那個籌建期間開辦費還是有點不太明白,既然籌建期不認虧損,那么匯算清繳就調增。我平時做賬科目一部分費用記入了管理費用―開辦費,像手續(xù)費就記入了財務費用,投資款交的印花稅就記入了稅金及附加,那么在填A104000期間費用明細表,我是分開填管理費用和財務費用嗎?還是把費用加總一起填到管理費用其他欄嗎?
老師,我們公司22年7月份開始籌建的,22年發(fā)生了7萬塊的業(yè)務招待費,當年沒有收入。這個費用我是記得管理費用-業(yè)務招待費,這個費用其實應該是屬于籌建期的業(yè)務招待費,我用業(yè)務招待費這個科目,匯算清繳的時候,還可以按籌建期的標準,去調增40%嗎?還是必須按100%去調增?
一個公司內帳如果不做帳只借助電子表格每個月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財政撥款,我有點不是很明白,是說收到財政撥款的這些納入財政預算管理的事業(yè)單位、社會團體,他們在收到的時候不用作為財政補貼處理,相應的這些所對應產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應做臺賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財政補貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請問我公司采購了一批貨物,因為沒有付款,所以對方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進項發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財務杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財務風險呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因為現(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認36萬的收入嗎?或者也可以分期確認也就是24年7月只確認一個月即1萬的租金。因為我看課件上中間寫了:可對上述已確認的收入,“可”不就是代表這個可以那個也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預收款的對象是生產(chǎn)期限超12個月的大型設備,那企業(yè)所得稅上確認收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進度?
老師不是在l和h之間不做調整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點啊
老師你好,我想問一下這個題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個不一樣的真題試卷,一個能退,一個不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請幫我舉個例子
因為還在籌建期
你好,稅法按照5年做調整,會計處理可以一次性處理