你好,對(duì)的是的是應(yīng)發(fā)工資。

老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資計(jì)提的?
老師,計(jì)提福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi),依據(jù)工資總額的14%、2%、8%,這個(gè)工資總額是指扣除五險(xiǎn)一金之前的工資還是扣除之后的工資?
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)扣保險(xiǎn)前的工資計(jì)提嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是什么,是扣除社保后還是扣除社保前的工資
1、A企業(yè)根據(jù)資料一的應(yīng)付工資金額,按2%及8%計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)。2、根據(jù)資料一的應(yīng)付工資金額,按8%的比例計(jì)提職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。寫會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


我有一個(gè)人是代發(fā)代扣個(gè)稅(不是我公司的員工),我報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)需要把這個(gè)去掉嗎
你好,你是不是申報(bào)了工資薪金?
對(duì)的,個(gè)稅上給他申報(bào)了
那不可以的,那需要申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
就是按我申報(bào)個(gè)稅的總金額作為申報(bào)個(gè)稅的基數(shù)
你好,對(duì)的是的,是這么理解的。
好的,謝謝
不用客氣工作愉快。