同學(xué)你好 這個(gè)按照補(bǔ)交的金額調(diào)增就可以了 補(bǔ)交的金額乘以所得稅稅率
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開(kāi)票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
本月補(bǔ)記了以前年度少記的收入,企業(yè)所得稅怎么補(bǔ)繳?請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師解答,自己都不清楚的老師不要搶答
老師你好我們19年發(fā)票查出來(lái)有問(wèn)題,22年1月更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表,也補(bǔ)繳了稅款。請(qǐng)問(wèn)下面這個(gè)補(bǔ)繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬(wàn)調(diào)增的收入需要怎么記賬呢?因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目了。怎么把40萬(wàn)調(diào)增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
想請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表,再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫(xiě)。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做,還請(qǐng)老師講解
老師您好,4月份匯算清繳調(diào)整了2024年第四季度的財(cái)報(bào)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅1000,滯納金43元,然后2025年又交了第一季度企業(yè)所得稅8145.51元,分錄怎么寫(xiě)?憑證要分開(kāi)記還是可以記在同一張上。第一次補(bǔ)交稅和滯納金不熟悉,請(qǐng)指導(dǎo),謝謝。
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷(xiāo)售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶,在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類(lèi)呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷(xiāo)量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫(xiě)錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫(xiě)了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫(xiě)確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買(mǎi)了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
怎么申報(bào)
年度匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整明細(xì)表收入那里調(diào)增
意思是2021年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整?
嗯 匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行了 如果這個(gè)季度調(diào)增的 那就次月季度申報(bào)的時(shí)候在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增
在當(dāng)季調(diào)整那不就等于放在當(dāng)年了嗎
同學(xué)你好 是的 所以讓你調(diào)增 這是涉及損益的 所以要調(diào)增
我理解不是應(yīng)該調(diào)增以前年度的嗎
你是在今年操作的 只能調(diào)增今年的
不是太理解,既然調(diào)增今年,為啥還要用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
同學(xué)你好 因?yàn)檫@個(gè)是跨年的業(yè)務(wù) 涉及損益了所以要用以前年度損益調(diào)整