進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的
老師 一般那個(gè)行業(yè)開票需要備注呢?
期末外幣調(diào)匯的原理就是看我外幣在最后一天的實(shí)際價(jià)值跟我賬上記載的人民幣的差額,是這樣吧。
計(jì)提和繳納印花稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,廣告公司不大不小那種,需要用電算化做賬嗎?他們有廣告下單軟件,上面就有客戶往來(lái)
老師,銀行回單有一筆貸款發(fā)放,然后又轉(zhuǎn)給A、B\\C三個(gè)公司,備注是寫著用于歸還重組貸款,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是算歸還貸款嗎?還是什么意思,分錄是怎么做呢?我不懂是做歸還長(zhǎng)期借款還是算是借給其他公司?
老師好,收到掛靠方的發(fā)票和合同一起附在付款申請(qǐng)單后面做一個(gè)憑證,付款的時(shí)候直接用銀行回單做附件做一個(gè)憑證可以嗎?還是怎么樣做比較好呢?
老師,生產(chǎn)制造業(yè)發(fā)出一噸產(chǎn)品樣品,運(yùn)費(fèi)我們自己承擔(dān),收到物流公司開具的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,需要怎么記賬呢
老師好!請(qǐng)問(wèn)百分百股權(quán)收購(gòu),收購(gòu)方如何做賬?里面有轉(zhuǎn)讓方買的地,還沒(méi)有開發(fā),公允價(jià)值入賬后地的成本怎么算?買地發(fā)票名字也不能變更了,是不是工商股權(quán)變更完了,買地發(fā)票名稱也不重要了,因?yàn)樗泄蓹?quán)都轉(zhuǎn)了?麻煩老師詳細(xì)回答一下,多謝
分公司和總公司要怎么入賬報(bào)稅的
員工聚餐費(fèi),員工代付的,怎么做賬,是直接借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款嗎
但是我是進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)沖紅了
同學(xué)你好進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì) 紅沖了重新做 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品
二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫(kù)存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫(kù)存商品-100 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 借庫(kù)存商品13 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)93(80+13) 貸未交增值稅40
這樣對(duì)了嗎?不對(duì)的話,麻煩老師幫我寫會(huì)計(jì)分錄出來(lái)
同學(xué)你好 成本先不要結(jié)轉(zhuǎn) 等進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本
二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫(kù)存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 借庫(kù)存商品13 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 借成本-113 貸庫(kù)存商品-113 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)80 貸未交增值稅40
這樣對(duì)了嘛?
同學(xué)你好 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 這是什么分錄 這個(gè)直接不要
二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫(kù)存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 借庫(kù)存商品13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 借成本-113 貸庫(kù)存商品-113 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)80 貸未交增值稅40
因?yàn)樵鲋刀悎?bào)表上有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,我們做賬不用體現(xiàn)出來(lái)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用做分錄的
二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫(kù)存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 更正重開 借庫(kù)存商品100 借應(yīng)交稅費(fèi)出口進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款113 借庫(kù)存商品13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13 借成本-113 貸庫(kù)存商品-113 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)80 貸未交增值稅40
最后一個(gè)信息,我的會(huì)計(jì)憑證做對(duì)了嗎?
同學(xué)你好 借庫(kù)存商品13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)13你為啥又做這個(gè)分錄呀
老師你說(shuō)的呀
同學(xué)你好 我的意思是 借庫(kù)存商品 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品 然后再一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本
二,10月沖紅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票 借庫(kù)存商品-100 借應(yīng)交稅費(fèi)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)-13 貸應(yīng)付賬款-113 更正重開 借庫(kù)存商品100 借應(yīng)交稅費(fèi)出口進(jìn)項(xiàng)13 貸應(yīng)付賬款113 三,10月本期進(jìn)項(xiàng)抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項(xiàng)120 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)93(80+13) 貸未交增值稅40 借庫(kù)存商品13 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 借成本13 貸庫(kù)存商品13 這樣對(duì)了嗎?
月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
除了這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),其它的會(huì)計(jì)分錄都對(duì)了是嗎?
同學(xué)你好 嗯 其他的沒(méi)有問(wèn)題里