進項轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)到庫存商品的

老師你好!外貿(mào)企業(yè),請問在7月收到貨品進項專票做:借庫存商品-出口100,借應(yīng)交稅費-待認證進項13,貸銀行存款113。 八月勾選認證退稅進項票。做第一步借應(yīng)交稅費-出口進項13,貸應(yīng)交稅費-待認證進項13。第二步借應(yīng)交稅費-出口退稅13,貸應(yīng)交稅費-出口進項13。 請問老師這個對了嗎
老師好,請問以下兩種采購的賬務(wù)處理方法是對的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認證后結(jié)轉(zhuǎn)進項稅: 借:應(yīng)交稅費-進項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 13 發(fā)生采購退貨: 借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫存商品 100 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 采購時: 借: 庫存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購退貨: 借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費-待認證進項稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進項稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 13 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 13
關(guān)于進項轉(zhuǎn)出處理問題 一,8月入庫,并勾選抵扣, 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項13 貸應(yīng)付賬款113 借成本100 貸庫存商品100 二,10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫存商品-100 三,10月本期進項抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項93(80+13) 貸未交增值稅40 這樣造成進項轉(zhuǎn)出科目借方13元,該如何處理平
就剛才的問題,購買的白酒進項已抵扣現(xiàn)轉(zhuǎn)出,借,庫存商品100,貸應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出100,發(fā)票開出就借應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出100,貸應(yīng)交稅費未交增值稅100,月底結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費未交增值稅100,貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅100,是這樣嗎老師?
請問老師,我們買了一批貨物,已經(jīng)抵扣了發(fā)票,現(xiàn)在要退回這批貨物,請問分錄是不是:借庫存商品,-100,借應(yīng)交稅費(進項)-13,貸應(yīng)付帳款-113 然后借應(yīng)交稅費(進項)13,貸應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出)13
電腦賬什么時候打印一次分類別嗎?裝訂教程
給客戶交的處罰款計入什么科目
我剛到一家新公司,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常會有十幾萬的咨詢費支出,這樣應(yīng)該是不合理的吧,稅務(wù)風險點是什么
社?;鶖?shù)提高,公司補繳的1-9月份社保里有一部分是離職員工的,屬于單位繳納的放管理費用,屬于已離職員工部分的社保 放到哪個科目好呢?
老師從供應(yīng)商那里購入鮮玉米是免稅的嗎
同一個公司之間銀行轉(zhuǎn)賬不觸犯法律法規(guī)吧?
資產(chǎn)負債表上代賬公司用的是應(yīng)付賬款跟預付賬款,這個應(yīng)該不對吧
外貿(mào)企業(yè),認證發(fā)票時外銷的選退稅勾選,內(nèi)銷的怎么辦呢?
公司收到租金9000(一般納稅人)要交哪些稅,稅率多少?
老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當時沒有員工,只給法人做了工資,我計入管理費用了,開出的發(fā)票計入主營業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
但是我是進項票已經(jīng)沖紅了
同學你好進項轉(zhuǎn)出的分錄不對 紅沖了重新做 進項轉(zhuǎn)出到庫存商品
二,10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借成本-100 貸庫存商品-100 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項13 借庫存商品13 貸進項轉(zhuǎn)出13 三,10月本期進項抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項93(80+13) 貸未交增值稅40
這樣對了嗎?不對的話,麻煩老師幫我寫會計分錄出來
同學你好 成本先不要結(jié)轉(zhuǎn) 等進項轉(zhuǎn)到庫存商品之后再結(jié)轉(zhuǎn)成本
二,10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項13 借庫存商品13 貸進項轉(zhuǎn)出13 借成本-113 貸庫存商品-113 三,10月本期進項抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 貸內(nèi)銷進項80 貸未交增值稅40
這樣對了嘛?
同學你好 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項13 這是什么分錄 這個直接不要
二,10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進項13 借成本-113 貸庫存商品-113 三,10月本期進項抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 貸內(nèi)銷進項80 貸未交增值稅40
因為增值稅報表上有一個進項轉(zhuǎn)出,我們做賬不用體現(xiàn)出來嗎?
同學你好 對的 這個不用做分錄的
二,10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 更正重開 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費出口進項13 貸應(yīng)付賬款113 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進項13 借成本-113 貸庫存商品-113 三,10月本期進項抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 貸內(nèi)銷進項80 貸未交增值稅40
最后一個信息,我的會計憑證做對了嗎?
同學你好 借庫存商品13 貸內(nèi)銷進項13你為啥又做這個分錄呀
老師你說的呀
同學你好 我的意思是 借庫存商品 貸進項轉(zhuǎn)出 是進項轉(zhuǎn)出到庫存商品 然后再一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本
二,10月沖紅發(fā)票進項票 借庫存商品-100 借應(yīng)交稅費內(nèi)銷進項-13 貸應(yīng)付賬款-113 更正重開 借庫存商品100 借應(yīng)交稅費出口進項13 貸應(yīng)付賬款113 三,10月本期進項抵扣80,月底結(jié)轉(zhuǎn) 借銷項120 借進項轉(zhuǎn)出13 貸內(nèi)銷進項93(80+13) 貸未交增值稅40 借庫存商品13 貸進項轉(zhuǎn)出13 借成本13 貸庫存商品13 這樣對了嗎?
月底結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
除了這個結(jié)轉(zhuǎn),其它的會計分錄都對了是嗎?
同學你好 嗯 其他的沒有問題里