您好,預(yù)付了4萬就是:借;預(yù)付賬款40000 貸:銀行存款40000;沒支付是不需要入賬的
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個人。合同價:38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會計分錄 借:長期待攤費用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會計分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會計分錄?
1.收到貨15,無票未付款 2.收到發(fā)票10萬 3.收到貨6萬,無票未付款 4.支付總貨款21萬 這就是來龍去脈,總結(jié)就是21萬的貨只收到10萬的票,但是中間是不同時間發(fā)生的,我應(yīng)該怎么一筆一筆的做分錄呢?
貨款預(yù)付了4萬,實際購買時需要支付10萬,余的6萬貨款未支付,做會計分錄 時是貸記預(yù)付賬款10萬,還是分開寫4萬,和6萬
15號預(yù)付賬款4萬,走的科目,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,月末貨到支付尾款16萬票未到,做暫估入庫 分錄是怎么寫,
老師,請教一下,我們公司是4S店,購車先預(yù)付10%,買了在付90%,預(yù)付貨款200萬,實際收到貨2000萬,余下的1800萬做到那個會計科目呢?
樸老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會計分錄處理
老師,請問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費計入無形資產(chǎn)還是在建工程
老師,就是給股東7月和 8月都做了工資。但是一直沒發(fā)工資,也報了個稅,9月份把7-8月工資一起發(fā)了行嗎
老師,總公司申報財務(wù)報表和所得稅,是需要把分公司的數(shù)據(jù)加在一起嗎
老師,請問公司簽了一個模擬器系統(tǒng)升級合同,這個項目升級需要配個電腦,購進(jìn)的電腦怎么做賬,借哪個科目
質(zhì)量問題扣款,已開票客戶不給紅沖,是計入在銷售費用-品質(zhì)扣款,還是營業(yè)外支出-品質(zhì)扣款
老師稅局一般查賬會查什么呀
老師公司公戶進(jìn)了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?提備用金嗎
老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報勞動合同通不過,提示工資低于最定標(biāo)準(zhǔn),那這個要咋么處理