增值稅是結轉出來的,不需要計提的 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅,貸:銀行存款
繳納增值稅,能不能不計提,直接 借-應交稅費-已交稅金,貸銀行存款,
增值稅不需要計提嗎? 1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計提嗎?我該聽那個呢?
以前的賬沒有計提稅金,現在繳納稅金我能分錄如下這么做嗎 借,應交稅費-增值稅-已交稅費 貸,銀行存款
老師,我這個交增值稅借:應交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款,計提:借:應交稅金-當期增值稅,現在稅稅局退回延緩交納:借:銀行存款,貸:應交增值稅-已交稅金,還要做一道什么分錄帳才平呢
以前的會計只做了繳稅的分錄,借應交稅費應交增值稅(已交稅費)貸銀行存款。沒有其他任何分錄,我要怎么把這個已交稅費里面的金額平掉呢?
老師早上好,請問委外的產成品成本回到我司倉庫就是存貨了是嗎,比如7月入庫委外品,成本原材料加加工費就是200萬,就是說我委外存貨有200萬是這意思嗎?媳婦200萬等于委外成本核算表的200萬
老師,請問客戶來公司視察,產生的住宿費用等,我司可以報銷到客戶的卡號嗎?打款備注“報銷”可以嗎
#提問:老師企業(yè)登記網絡平臺選項“民宿”一欄,怎么沒有內容呢?空白的。
提取盈余公積用的是個別報表調整前的凈利潤嗎
老師,老板想知道該缺多少成本票,這個在哪里可以查到?
老師,經濟法中人大和常委分不清,什么時候找人大,什么時間找人大常委會。老師您有總結的嗎
@樸老師,你好,咨詢的
去年12月一個職工13000的工資老板私人轉給他的,沒有申報個稅,上個月又更正了申報交了189元的個稅,稅局還罰款了200,這個個稅和罰款我改怎么做賬
房開企業(yè)開發(fā)項目的外網施工費和市政配套費屬于開發(fā)成本的哪一類啊?
董孝彬老師,有件事很急,請問如果是酒店,目前都是私卡收錢并開具發(fā)票,截止到9月,開票收入是30萬+,可給第三方攜程手續(xù)費開票金額也差不多30萬+了,攜程手續(xù)費差不多15%,而且企業(yè)基本無成本票,請問如何處理比較合適?
以前的會計確認收入沒有計提稅金,就借銀行存款貸主營業(yè)務收入了
現在已交的稅金我要入賬,該怎么處理
你是含稅計入收入的,那你的增值稅可以計入稅金及附加
目前我借營業(yè)稅金及附加,必須要選明細科目,不能直接選 那我直接應交稅費- 貸銀行存款可以嗎
那你可以新增一個增值稅的明細科目的,繳納的稅費要計入損益里面的哦
沒明白,能說一下細節(jié)嗎
計提稅金,借:借:稅金及附加-增值稅,貸:應交稅費—應交增值稅,
那我還能繼續(xù)貸,應交稅費-應交城建稅嗎?
可以的,城建稅是可以計提這樣計提的