你好,是一般納稅人繳納的增值稅嗎?

本月扣繳上月增值稅,我直接用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款,可以么?
繳納增值稅,能不能不計(jì)提,直接 借-應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,貸銀行存款,
增值稅不需要計(jì)提嗎? 1、計(jì)提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請問這個分錄不就是增值稅計(jì)提嗎?我該聽那個呢?
老師建筑異地工程收到預(yù)收款也不需要計(jì)提預(yù)交增值稅,繳納時借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀存,月底計(jì)提未交增值稅時借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸預(yù)交增值稅或者已交稅金貸銀行存款,是這樣么老師
以前的賬沒有計(jì)提稅金,現(xiàn)在繳納稅金我能分錄如下這么做嗎 借,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅費(fèi) 貸,銀行存款
老師我想問一下,我們公司員工社保補(bǔ)繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補(bǔ)繳的金額我們沖穩(wěn)崗補(bǔ)貼可以嗎?會計(jì)分錄:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,沖穩(wěn)補(bǔ)會計(jì)分錄:借:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,貸:其他應(yīng)收款,上面這兩個分錄對不對?
咨詢下:支付個人勞務(wù)費(fèi),如果考慮個稅與增值稅,會計(jì)分錄怎么做?
老師,公司買的車,上戶上到員工名下的,可以用公司賬戶打款給銷售方嗎?
請董老師解答,請問老師,這個最佳現(xiàn)金持有量是怎么算的,因?yàn)檫@個答案的列式計(jì)算結(jié)果跟它上面寫的結(jié)果不一樣啊
老師您好,現(xiàn)在有個問題能否幫忙解答下,安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)最新2025普通貨物運(yùn)輸上一年度營業(yè)收入的1%,1%全年還是每個月?比如上年收入是1200萬,1200萬*1%=12萬,是今年總的提取是12萬,還是每個月提取12萬呢?
老師,高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田工程發(fā)票怎么開
怎么查個體戶有沒有開通稅務(wù)
請問個體戶怎么簡易注銷,麻煩詳細(xì)點(diǎn)
老師,法人名下幾個公司都要申報個稅是嗎
顧客消費(fèi)了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎


上月沒計(jì)提,這個月能不能直接按照這個分錄繳納,不想計(jì)提,因?yàn)檫@是第一次繳納增值稅
你好,不可以,如果是一般納稅人單位,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,然后再做繳納稅款分錄才是的
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄指的是 計(jì)提分錄嗎?
你好,一般納稅人是結(jié)轉(zhuǎn)的說法 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅