您好沒問題,這個(gè)是可以開的。
我公司從一家貿(mào)易公司里購買了文具,怎么他開個(gè)13個(gè)點(diǎn)的普票啊,普票不是三個(gè)點(diǎn)嗎?,如果對(duì)方是一般納稅人,我們也是一般納稅人,為啥不開專票
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產(chǎn)品出去,給對(duì)方客戶開具增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票都可以是嗎?如果對(duì)方客戶是小規(guī)模納稅人,只能給他開具增值稅普通發(fā)票,如果對(duì)方是一般納稅人,要給對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票是嗎?
我們是一家一般納稅人的超市,如果顧客也是個(gè)一般納稅人的單位,我們可以給對(duì)方開具專票嗎?開票范圍是食品啊之類的
我們銷售家具 供應(yīng)商是一般納稅人開13%的發(fā)票給我們 我們?nèi)绻切∫?guī)模納稅人給顧客開1%的發(fā)票對(duì)不對(duì)
公積金最大基數(shù)是當(dāng)?shù)厣夏甓嚷毠ぴ缕骄べY的3倍,具體數(shù)值由各地每年公布。請問我們公司的每個(gè)員工的工資是按照他們每個(gè)人的 24 年 7 月到 25 年 36 月算出每個(gè)人的月平均工資乘以 3 嗎?就是基數(shù)上限?
老師您好,我又來了,我是剛才那個(gè)問個(gè)稅的,麻煩您了。繼續(xù)上個(gè)問題說。 個(gè)稅申報(bào)是賬簿 貸方的計(jì)提數(shù),這個(gè)計(jì)提數(shù)就是工資表上的數(shù)對(duì)嗎(我知道是工資表上的應(yīng)發(fā)工資,但是我問得不是這個(gè))。。。。那什么情況下賬簿借方數(shù),貸方數(shù)不一樣呢?我遇到過不一樣的情況(借方也是按照回單發(fā)的,應(yīng)該跟工資表一樣啊,工資表又是計(jì)提的貸方數(shù)。。。。為什么會(huì)存在不一樣了呢,這時(shí)候匯算清繳上的,實(shí)際發(fā)生額和稅收金額又按著哪個(gè)數(shù)填寫呢???)
老師 我們是新辦公司 印花稅稅種認(rèn)定有技術(shù)合同和營業(yè)賬簿 怎么申報(bào)
老師,請問第二季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額填第二季度的還是本年的總額?
老師好,如果這個(gè)月的賬沒做完,要報(bào)稅的話可以先申報(bào)嘛,后面再更正報(bào)表
老師,1季度虧損,2季度盈利(不足彌補(bǔ)1季度虧損),2季度還交所得稅嗎?
你好,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)抽傭支出獲得的發(fā)票,可以當(dāng)公司的成本嗎
老師您好,請問一下個(gè)體工商戶也要7.15號(hào)前報(bào)稅嗎?
你好,平臺(tái)服務(wù)費(fèi)抽傭支出獲得的發(fā)票,可以當(dāng)公司的成本嗎
購買筆記本電腦6000,如何做賬務(wù)處理?
那剛學(xué)習(xí)稅務(wù)時(shí),課本上說一般納稅人零售企業(yè)不得開具增值稅專票的情形里包括呢,不得開具食品,煙酒,服裝,化妝品等消費(fèi)品
這個(gè)對(duì)個(gè)人不行,對(duì)企業(yè)可以