同學(xué)你好 這個(gè)可以的
實(shí)際工作中,企業(yè)當(dāng)月的記賬憑證是當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù),做賬直接做在當(dāng)月,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益后形成報(bào)表數(shù)據(jù),假如我當(dāng)月的業(yè)務(wù)中存在付之前月份的貨款,但是這筆賬還是做在本月,這個(gè)會(huì)不會(huì)影響最后月末報(bào)表數(shù)據(jù)呢,因?yàn)闆]有實(shí)際做過賬,所以存在這樣疑問
老師個(gè)稅申報(bào) 我是這樣弄的可以吧 次月發(fā)放上月的工資然后我就是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的工資薪金所得對(duì)嗎 例如2021年12月份工資,在2022年1月10號(hào)發(fā)放12月份工資,在1月份時(shí)做賬12月份賬,那么在1月份申報(bào)12月份的個(gè)人所得稅工資薪金所得,這樣對(duì)嗎
我和供應(yīng)商之間的操作模式是當(dāng)月送貨,下月對(duì)賬,對(duì)賬完成后開票?,F(xiàn)在是7月,7月份供應(yīng)商送貨,8月份對(duì)賬,8月份開票(開的是7月份貨款)。我目前是按照發(fā)票來做賬,我發(fā)現(xiàn)這樣子就是賬實(shí)不符,因?yàn)槲覀}庫7月份就收了貨。有老師教我應(yīng)該每個(gè)月暫估,做到賬實(shí)相符,但是我想問實(shí)務(wù)中,真的是企業(yè)都會(huì)選擇暫估這種模式嗎?有沒有一些實(shí)際點(diǎn)的回復(fù)呢?
老師,你好 這是實(shí)際工作中的情況 8月份,收到員工7月份墊付的費(fèi)用發(fā)票,并且填寫費(fèi)用報(bào)銷單予以報(bào)銷,我們可以直接一筆業(yè)務(wù)記到8月份嗎?存不存在跨月?
課后作業(yè) 2×××年7月1日,大唐盛世公司原出納葉子和新出納進(jìn)行了出納交接。交接時(shí),庫存現(xiàn)金日記賬余額為5200元,實(shí)際清點(diǎn)余額為4900元,經(jīng)查,有300元費(fèi)用已報(bào)銷支出,但因有關(guān)會(huì)計(jì)記賬憑證未審核未能及時(shí)入賬。公司持有天馬行空公司可轉(zhuǎn)債500份,每份1000元,國庫券300000元,均核對(duì)無誤。 銀行存款日記賬余額789600元,經(jīng)和開戶行核對(duì)一致。 賬簿憑證類: (1)本年度現(xiàn)金日記賬1本; (2)本年度銀行存款日記賬2本; (3)空白現(xiàn)金支票37張(AE101136號(hào)至AE101170號(hào)); (4)空白轉(zhuǎn)賬支票52張(BE200340號(hào)至BE200391號(hào))、支票簿1本; (5)托收承付登記簿1本; (6)付款委托書1本; (7)信匯登記簿1本; (8)金庫暫存物品明細(xì)表1份,與實(shí)物核對(duì)相符; (9)銀行對(duì)賬單(1—6月)6本。 印章: (1)大唐盛世公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章1枚; (2)大唐盛世公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章1枚; (3)大唐盛世公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章1枚。 設(shè)計(jì)并完成出納工作交接書 問題:出納交接書中庫存現(xiàn)金怎么說
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車銷售了,怎么做分錄?
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報(bào)銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計(jì)的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實(shí)施的抽查是什么樣子的?