同學(xué)你好,是的,你理解正確。
老師,在沒(méi)有收到發(fā)票的情況下,可以照常入賬,是掛的往來(lái),但是不能記費(fèi)用對(duì)嗎?匯算清繳時(shí)也得調(diào)增是嗎?
請(qǐng)問(wèn)日常在沒(méi)有取得發(fā)票情況下,計(jì)入無(wú)票管理費(fèi)用,只能在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整嘛?
發(fā)現(xiàn)2021年1月-12月有一張1000元沒(méi)有發(fā)票,計(jì)入了管理費(fèi)用下。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)在哪一欄調(diào)增?
老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會(huì)計(jì)公司做的,然后員工報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候,發(fā)票也沒(méi)有提供,有些費(fèi)用發(fā)票還能收到,還有一部分無(wú)法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時(shí)候在把沒(méi)有發(fā)票的部分在做納稅調(diào)增,按2.5%繳稅可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)沒(méi)有取得發(fā)票的白條費(fèi)用,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),納稅調(diào)整表應(yīng)該填在哪一行。
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶(hù),感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線(xiàn)。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶(hù)送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
日常如何操作,才能在匯算清繳時(shí)少納稅調(diào)整呢?
同學(xué)你好,日常時(shí),支付的款項(xiàng),除了工資,零星支出等之外,收回發(fā)票來(lái),才能在匯算清繳時(shí)少納稅調(diào)整。