借其他應收款個人貸、銀行存款。
老師,幫我看下我做的賬可有問題 公司取得的長期借款,老板想作為實收資本入賬,利息老板承擔 銀行把錢借給公司 借:銀行存款 貸:長期借款 借:其他應收款—老板 貸:長期借款 然后做預付款打出去的 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后發(fā)生退款 借:銀行存款 貸:預付賬款 怎么做成老板的實收資本啊,我不會做分錄了,借款的時候就是用采購石料借的錢,必須把錢打出去然后再轉回來,但是我不知道怎么做成老板的實收資本了,合同方是給我們安裝設備的公司
公司員工借款做備用金,當月未報銷借條做在當月憑證,等下個月員工報銷時借條不歸還了,是不是要打個收據(jù)給員工?有的會計說借條原始單據(jù)還給員工,把借條復印件裝訂在當月憑證里?正規(guī)做法是怎樣的,老師?
老師,我們公司租私人的房子做辦公室,房東電表上還預存了800元的電費,老板通過基本戶把這800元打到房東私人賬戶上了,我可以根據(jù)這張銀行回單這樣寫分錄嗎?借:預付賬款_電費 貸:銀行存款 800。用完了去電力公司開普票后,借:管理費用 _開辦費 貸:預付賬款_電費。
老師我想問一下,就是我們有一筆貨款,他是在我接手之前,打給了供應商的貨款,但是客戶還是屬于欠我們的貨款,沒有打,然后我要收回這筆貨款之后,需要把這錢打給之前那個公司,這樣的分錄我該怎么做嗯,貸 :應付賬款,借什么,庫存商品嗎
老師,比如有人打的借條,借公司錢用兒子上學用,就付款給她了,付的原始單據(jù)有打的借條和打款的單據(jù)明細,這筆分錄怎么做
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
圖書免稅賬務處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關出口日期
零申報的企業(yè)應該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
那我們的會計記得借應付賬款,貸銀行存款
對著沒有
你好,這個應該是做借款。
什么意思
就是借款呀,但是用銀行存款付了呀,應該收來吧,應該記應收賬款 銀行存款的呀,為什么下應付賬款,搞不懂
借其他應收款貸銀行存款,這是核算借款的。
應付賬款,這是核算你單位成本的。
不太懂,那他為什么有的借款記得應收賬款、有的記得應付賬款,這不合邏輯呀
你好,你們之前和他有業(yè)務嗎?
有的話,你之前掛的哪個科目。
記得哪個肯定一直就是哪個?
搞不明白,太亂了
借款的話,通過其他應收款核算,這個還有不理解的嗎?如果有不理解的話是哪里不理解。