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我做出了會計分錄,最終其他業(yè)務(wù)收入減去其他業(yè)務(wù)成本,得到損益900,答案為啥是400。請問我的會計分錄錯了嗎

我做出了會計分錄,最終其他業(yè)務(wù)收入減去其他業(yè)務(wù)成本,得到損益900,答案為啥是400。請問我的會計分錄錯了嗎
我做出了會計分錄,最終其他業(yè)務(wù)收入減去其他業(yè)務(wù)成本,得到損益900,答案為啥是400。請問我的會計分錄錯了嗎
2021-11-28 09:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-11-28 09:16

您好,分錄沒有錯誤

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快賬用戶3281 追問 2021-11-28 09:17

那為什么選B而不是選D呢

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齊紅老師 解答 2021-11-28 09:17

您好,因為您沒考慮公允價值變動損益對利潤影響

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快賬用戶3281 追問 2021-11-28 09:19

您能說的具體一點(diǎn)嗎,或者可以幫我寫下計算過程嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-28 09:19

您好,您500的分錄不影響損益

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快賬用戶3281 追問 2021-11-28 09:21

因為什么呢

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齊紅老師 解答 2021-11-28 09:25

您好,您的兩個科目都是損益科目

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您好,分錄沒有錯誤
2021-11-28
你好,你的會計分錄是正確的
2020-09-25
你好,你有具體的題目發(fā)上來看看
2021-03-07
去年作為收入記賬為: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)損益是: 借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 從上述分錄來看,這是正常的收入確認(rèn)和損益結(jié)轉(zhuǎn)的處理。 今年初要求上繳去年的其他業(yè)務(wù)收入,會計分錄為: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款 這里有一個問題。按照常規(guī)的會計處理,當(dāng)企業(yè)要上繳以前年度的收入時,通常會將其記入“以前年度損益調(diào)整”科目,而不是直接記入“利潤分配——未分配利潤”科目。 企業(yè)上繳利潤時,會計分錄為: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這個分錄是正確的,但基于上述原因,這可能會導(dǎo)致“未分配利潤”的數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 更正方法: 如果尚未上繳該筆款項,那么應(yīng)該先調(diào)整記賬科目。將“利潤分配——未分配利潤”調(diào)整為“以前年度損益調(diào)整”。 借:利潤分配——未分配利潤(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 同時,上繳款項的分錄也需要調(diào)整。 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 最后,根據(jù)上繳的金額,可能需要調(diào)整本年度的“未分配利潤”數(shù)據(jù)。這取決于上繳的金額大小和公司的具體情況。如果上繳的金額較大,那么可能需要通過“利潤分配”科目進(jìn)行調(diào)整。如果金額較小,可以直接調(diào)整“本年利潤”科目。
2023-12-21
這里給了兩個賬務(wù)處理,后面這一個喝前邊這個都會影響損益的呀,因為你這里都涉及了損益類科目。
2021-09-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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