不需要,直接計(jì)入福利費(fèi),列支福利費(fèi)就可以了。
老師好,公司給員工的生日蛋糕,這個(gè)要并入工資薪金計(jì)稅嗎?
老師,公司員工過(guò)生日,公司買了蛋糕整個(gè)部門一起幫她過(guò)生日一起吃了那這個(gè)生日蛋糕不用幫她交個(gè)稅。如果公司發(fā)了一張蛋糕卡給員工那就要幫她算個(gè)稅,是不是這樣處理?
老師,公司提供給員工的旅游,這個(gè)費(fèi)用要并入工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
公司給員工買的生日蛋糕能入賬并稅前扣除嗎?是公司開(kāi)頭的發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
給部門員工購(gòu)買的生日蛋糕,一個(gè)部門一起給慶祝,需要合并工資申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,什么樣的業(yè)務(wù)類型可以記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-管理成本?不是管理費(fèi)用,餐飲公司
一年一二百萬(wàn)的銷售額的單位工資薪金的申報(bào)和計(jì)提發(fā)放是不是也要一致?
這題為啥不選C,怎么理解
老師,我想問(wèn)一下 我們公司的一個(gè)租戶公司,然后這個(gè)租戶公司,有一個(gè)商業(yè)裝修補(bǔ)貼,也是他租別的地方的那個(gè)出租方公司給他的這個(gè)補(bǔ)貼一共是6,000,000,然后呢,他想通過(guò)我們另外一個(gè)裝修公司給他裝修,但是實(shí)際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個(gè)3,000,000呢她想用這個(gè)租金來(lái)抵 但是在我們裝修的公司的那個(gè)帳上呢,他是余下的這個(gè)3,000,000呢,就是構(gòu)成了裝修公司的這個(gè)收入,也就是利潤(rùn)這種情況下,如果是收取一些費(fèi)用的話,我應(yīng)當(dāng)包括什么呢就是怎么跟對(duì)方收取呢?不考慮抵租金的問(wèn)題
老師,公司名下沒(méi)車也沒(méi)租賃協(xié)議的情況下,老板的確是開(kāi)車因公出差,油費(fèi),過(guò)路費(fèi)數(shù)量不好的話可以報(bào)銷嗎?
您好老師!請(qǐng)問(wèn):民辦非企業(yè)的社會(huì)組織單位,轉(zhuǎn)讓2013年購(gòu)買的固定資產(chǎn)公務(wù)小汽車給個(gè)人,開(kāi)普票內(nèi)容是寫(xiě):小汽車,稅率3%嗎?對(duì)方的內(nèi)容是寫(xiě)他的名字和身份證號(hào)嗎?
老師早上好!一般納稅人的超市銷售蔬菜和鮮豬肉也是開(kāi)免稅發(fā)票吧
出口退稅,退的是進(jìn)項(xiàng),為什么又要和FOB價(jià)*退稅率進(jìn)行比較呢?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
支付供應(yīng)商的貨款,原本是 1000,供應(yīng)商出運(yùn)費(fèi) 10 元,收 990 元的貨款,分錄怎么做?
好的,那為什么中秋跟春節(jié)禮品要計(jì)個(gè)稅的?
一、直接發(fā)現(xiàn)金就是需要計(jì)入工資,合并計(jì)算繳納個(gè)人所得稅處理。 二、如果是物資,直接憑發(fā)票報(bào)銷入賬,計(jì)入福利費(fèi)開(kāi)支。
中秋和春節(jié)也是禮品的
那就是直接計(jì)入福利費(fèi)處理
好的,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利