您好,逐筆核對(duì)銀行流水,賬實(shí)是否相符
老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開(kāi)票嗎,沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒(méi)算,如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬(wàn)到老板娘(B)的公司的支付寶上,因?yàn)锽公司去年下半年開(kāi)始了個(gè)新的項(xiàng)目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒(méi)有錢,所以轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,后來(lái)我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因?yàn)锽公司這幾年一直都是零申報(bào)的,我們公司的出納也沒(méi)有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒(méi)有去拉,雖然他們每個(gè)月在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,扣費(fèi),也沒(méi)有來(lái)問(wèn)公司,所以他們只是申報(bào)了下社保,財(cái)務(wù)報(bào)表之類的,個(gè)稅,賬都沒(méi)有做,我今年4月份接過(guò)來(lái)的時(shí)候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也沒(méi)有去更改,個(gè)稅也沒(méi)有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽(tīng)取了一個(gè)財(cái)務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個(gè)月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬(wàn),那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過(guò)公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說(shuō)沒(méi)有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來(lái) 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過(guò)公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說(shuō)在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫(kù)存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
老師您好,我?guī)团笥牙碣~,銀行賬面與實(shí)際流水不符賬面比實(shí)際高,小白做的太亂朋友讓一筆調(diào)成正確的,因?yàn)闆](méi)有查出原因,不知道該怎么做賬務(wù)處理
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎?
公司給員工租宿舍,房東是個(gè)人,只能去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票。這個(gè)增值稅是5%嗎,是不是可以免交呢,因?yàn)闆](méi)有超過(guò)30萬(wàn)
包工頭掛靠建筑公司,因施工原因?qū)е鹿さ馗浇渌藦S房破損,對(duì)方要求建筑公司負(fù)債修復(fù)好廠房,建筑公司因此事項(xiàng)取得該項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)5萬(wàn)元,這五萬(wàn)元該入什么科目呢?
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告資質(zhì)是怎樣的
老師,我們公司要注銷,我們是汽車4S店,現(xiàn)在賬上面還有3臺(tái)試駕車固定資產(chǎn),這三臺(tái)車之后會(huì)放在別的店面用,注銷之前賬上面需要怎么調(diào)整
請(qǐng)問(wèn)老師,幾個(gè)月之前供貨商給我們開(kāi)的專票多開(kāi)了幾千元錢,當(dāng)時(shí)未紅沖,說(shuō)下次開(kāi)票減去多開(kāi)的,但后面這個(gè)供貨商一直未供貨了,給我們多開(kāi)的發(fā)票怎么處理呢?
老師你好,昨天9月16號(hào)開(kāi)具了一張發(fā)票,因?yàn)榫幋a錯(cuò)誤重新沖紅再。按正確的開(kāi),請(qǐng)問(wèn)這張沖紅發(fā)票怎么開(kāi)?對(duì)方還沒(méi)入賬,昨天我剛開(kāi)過(guò)的
8月底老板打了16玩,8月的支出費(fèi)用是26萬(wàn),老板總共需要投資42萬(wàn),我現(xiàn)在是不是把16?26就是他們的投資了,那就夠了
取得非任職單位的知識(shí)競(jìng)賽獎(jiǎng)金需要交個(gè)人所得稅嗎?
老師,23年的其他業(yè)務(wù)收入下的一筆款在24年的時(shí)候調(diào)到往來(lái)賬戶里了,財(cái)務(wù)報(bào)表里都沒(méi)有這筆收入,但在申報(bào)23年企業(yè)所得稅的時(shí)候不小心把這筆收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致財(cái)報(bào)收入金額和所得稅金額不一致,現(xiàn)在需要調(diào)整哪個(gè)金額
老師好,企業(yè)2025年1-6月繳納的六稅兩費(fèi)享受了減免政策,8月的時(shí)候把享受的又補(bǔ)繳了,那補(bǔ)繳的怎么記賬
沒(méi)有逐筆核對(duì),積累太多快一年的帳一直沒(méi)有結(jié)賬,朋友讓一筆調(diào)成正確的
您好,那您的處理不正確,因?yàn)椴灰欢ǘ际钱?dāng)期損益,有可能是往來(lái)