你好不可以抵扣的,做福利費需要申報個稅,需要交合并到工資。

老師 公司給員工買意外險 做管理費用 福利費 取得的專票可以抵扣進(jìn)項嗎
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發(fā)放給員工,該如何做賬,進(jìn)項不可以抵扣是嗎?要報個人所得稅,是嗎?那認(rèn)證平臺上應(yīng)該怎么操作
老師,您好。公司一般納稅人,員工用公司名義買空調(diào)2350,開的專票,空調(diào)員工家用,可以抵扣嗎?可以直接做成福利費嗎?做福利費得不得申報個稅?
公司員工每人每天有20元午餐補(bǔ)貼,是員工自己開發(fā)票報銷,我是直接計入福利費發(fā)放,不用做進(jìn)工資表繳納個稅可以嗎
老師,購買奢侈品開來到公司的發(fā)票直接做到福利費可以的嗎?不用交個人所得稅的吧
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進(jìn)貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進(jìn)價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項。
是專票,不抵扣的話,可以直接做成福利費嗎?不抵扣的話,稅務(wù)局那里會看到有個進(jìn)項票一直在哪里,沒有抵扣噠。
好,你在你的增值稅綜合服務(wù)平臺里面選擇不抵扣勾選這個選項。
你好,我是說不抵扣的話,這個票一直在這里,我不做賬嗎?
你好,價稅合計做賬,然后選擇不抵扣,勾選它就不會有這個發(fā)票了,你為什么要讓他一直有這個發(fā)票,你最后企業(yè)注銷的時候,這個發(fā)票要處理啊。
沒懂。我可以抵扣了,選擇進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
可以的,你不嫌麻煩也可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快。