你好不可以抵扣的,做福利費需要申報個稅,需要交合并到工資。
老師 公司給員工買意外險 做管理費用 福利費 取得的專票可以抵扣進項嗎
老師您好,請問建筑公司給工地工人買意外保險的分錄做成:計入工程施工--人工費--福利費。這樣的話可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
公司購買的東西開增值稅專票作為員工福利發(fā)放給員工,該如何做賬,進項不可以抵扣是嗎?要報個人所得稅,是嗎?那認證平臺上應該怎么操作
老師,您好。公司一般納稅人,員工用公司名義買空調2350,開的專票,空調員工家用,可以抵扣嗎?可以直接做成福利費嗎?做福利費得不得申報個稅?
公司員工每人每天有20元午餐補貼,是員工自己開發(fā)票報銷,我是直接計入福利費發(fā)放,不用做進工資表繳納個稅可以嗎
早上好,生產(chǎn)企業(yè)的出口貨物 是不是得申請免抵退?能否詳細過程告知一下
老師,我問下我上個月有申報出口未開票收入(視同內銷)。這個月開票開上個月申報的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報表上申報的時候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進來,但是這個貨物的發(fā)票未抵扣,因為沒有銷售出去,會計分錄應該怎么寫呢
應付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報關單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請問老師,進項比銷項多是用留抵稅額還是轉出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對方作廢然后重新開票嗎,對方還能作廢嗎
是專票,不抵扣的話,可以直接做成福利費嗎?不抵扣的話,稅務局那里會看到有個進項票一直在哪里,沒有抵扣噠。
好,你在你的增值稅綜合服務平臺里面選擇不抵扣勾選這個選項。
你好,我是說不抵扣的話,這個票一直在這里,我不做賬嗎?
你好,價稅合計做賬,然后選擇不抵扣,勾選它就不會有這個發(fā)票了,你為什么要讓他一直有這個發(fā)票,你最后企業(yè)注銷的時候,這個發(fā)票要處理啊。
沒懂。我可以抵扣了,選擇進項稅額轉出嗎?
可以的,你不嫌麻煩也可以這么做。
好的,謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快。