你好 對的 是這么做的
老師我再問一下,如果我現(xiàn)在能確定 我們有19000的稅票可以開進(jìn)來,那我算進(jìn)項發(fā)票的時候是不是就直接減去進(jìn)項的。是這樣的,我有張19000的增值稅發(fā)票可以開進(jìn)的
老師,請問一下,我現(xiàn)在就是要開發(fā)票,然后我現(xiàn)在我問了一下,我代做賬的,他說代開發(fā)票的話可能超過45萬就開不出去了,然后我現(xiàn)在還要開40萬的發(fā)票出去,我就想公司的那個開不出去的話,能不能用,因為我還有一個個體工商戶的那個,可以開發(fā)票,但是那個基本上一直沒有怎么用它,我現(xiàn)在就想的話,先能不能個體工商戶開40萬的發(fā)票出去,然后在這一個半月在在這個季度之內(nèi),然后把這40萬的進(jìn)賬,再就是再有進(jìn)賬發(fā)票進(jìn)項進(jìn)來,這樣可以嗎?
老師,我想問下,我們?nèi)绻羞M(jìn)項稅額3000元,開票都是13%,那我們開票含稅3000/0.13+3000=26076.92元是不用交稅的,那如果我們要按0.8%的稅負(fù)來交增值稅,那我們進(jìn)項3000的情況下,是可以開多少票呢
老師,請問,我公司是國內(nèi)的,現(xiàn)在要出口一批空調(diào)到國外,我們?nèi)ゲ少徎貋恚_了進(jìn)項發(fā)票回來,然后我們再開銷項專用發(fā)票給國外,到時候我們申報的時候是可以免交增值稅嗎?如果是免稅的話,那這個進(jìn)項要怎么樣處理呢?
老師請問我們是一般納稅人,開出去的都是增值稅普通發(fā)票,那開進(jìn)來的專票同樣可以抵扣哈。假如我開50萬,稅額是2000元,我有一張進(jìn)項票專票稅額是1500元,那我交稅就是500元哈
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時,根據(jù)什么來決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
科技型中小企業(yè)研發(fā)費用也是加計扣除政策,也需要立項,還有什么網(wǎng)小需要申報?
收不回來的應(yīng)收賬款如何調(diào)賬?
開發(fā)票時不知道大類賦碼啥怎么查詢
根據(jù)證券法律制度的規(guī)定,原告在實施日之后、揭露日之前買入,在揭露日之后、基準(zhǔn)日之前賣出的股票,按買入股票的平均價格與賣出股票的平均價格之間的差額,乘以已賣出的股票數(shù)量計算。老師,基準(zhǔn)日是什么什么就定為基準(zhǔn)日
全盤會計意思說,用表格反應(yīng)售后機(jī),用EXCEL表格反應(yīng),不在財務(wù)里面改科目, 然后7月份報表,7月份建科目?老師覺得怎么樣
老師公司買的工裝的專票 進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?需不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個屬不屬于福利呢
算第七項的時候這個平銷返利為什么不算收入呢?在算這個銷項稅額的時候沒有把它轉(zhuǎn)讓,為什么?
也就 是說我現(xiàn)在沒有抵扣的開出是50萬,稅率是9個點,那么我的進(jìn)項稅現(xiàn)在是50/1.09*0.09 現(xiàn)在確定進(jìn)項稅一張發(fā)票19000進(jìn)項發(fā)票就是再減去19000*0.09 余下的是我我交的稅點是嗎?
也就 是說我現(xiàn)在沒有抵扣的開出是50萬,稅率是9個點,那么我的進(jìn)項稅現(xiàn)在是50/1.09*0.09 你寫錯吧,應(yīng)該寫的是銷項。
現(xiàn)在確定進(jìn)項稅一張發(fā)票19000進(jìn)項發(fā)票就是再減去19000*0.09 進(jìn)項,如果你的稅率是百分之九一九零零零零,這個是不含稅的話是這么做的。