您好 少暫估50 補暫估就好了
應(yīng)付賬暫估少50多怎么處理庫存暫估
老師 我商品先到 做暫估入庫的時候 會計分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 實際收到發(fā)票的時候 做的分錄是借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸應(yīng)付賬款-某公司 但是發(fā)現(xiàn) 暫估做多了或者少了要怎么處理
請問老師,賬上應(yīng)付暫估比庫存暫估多,有什么辦法處理嗎?謝謝!
上月賬務(wù)處理 應(yīng)付暫估 少暫估了怎么處理 借方:庫存商品 1.8 貸方:應(yīng)付暫估 1.8 實際上庫存商品是18.8萬,那么這個月要怎么做
暫估庫存商品,為什么貸 應(yīng)付賬款—暫估入庫 而不是 借庫存商品—暫估入庫
老師好,目前工作好找嗎,好就業(yè)嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答
老師,新開的公司已經(jīng)有了一筆收入,但是支出的費用目前沒有報銷,個人墊付的,也沒有報銷。報銷單沒有到財務(wù)手中。那么10月份該繳納的費用-增值稅小于30萬,不用交,但企業(yè)所得稅就只能按收入繳納了嗎?畢竟費用是0
老師,現(xiàn)在在整理一個蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤表嗎
請問老師,建筑業(yè)收到預(yù)收款是否繳納增值稅?
老師,現(xiàn)在在整理一個蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤表嗎
老師,現(xiàn)在在整理一個蛋糕店的亂賬,沒有賬,只有銀行流水和支出,能算出利潤表嗎
老師,你好,我是運輸企業(yè),上個月有一家客戶沒有打款,業(yè)務(wù)已完成。我公司沒有給客戶開發(fā)票,也就進項柴油專票有一張沒有認(rèn)證,我下個月收到錢,再開票認(rèn)證繳納增值稅,可以嗎?
老師,新成立的公司,員工需要繳納社保和醫(yī)保,繳納社保和醫(yī)保的流程是什么,請回答,謝謝
請問老師,我們掛靠別的公司做了一個項目,現(xiàn)在他們要針對我們申報的工資薪金收6個點的稅費,我猜想應(yīng)該包含了工會經(jīng)費和殘保金,但是好像也沒有達到6個點,請問他們這樣收合理嗎
分錄怎么寫
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款
老師是庫存商品暫估少應(yīng)收賬款暫估多50
他們應(yīng)該相等
庫存商品暫估少應(yīng)收賬款暫估多50? 那您這個做不平的 庫存商品增加 應(yīng)付賬款增加的 資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益
盤點時候做了一筆待處理財產(chǎn)損益
那就只能這樣了嗎?
盤點時候做了一筆待處理財產(chǎn)損益? 是盤虧嗎
是的盤虧
那您實際是真的盤虧了嗎 不然怎么庫存商品會少
真的是盤虧了30多
庫存商品和進銷存一樣了,應(yīng)付賬款不對
那您繼續(xù)做盤虧的會計分錄啊
分錄怎么寫
庫存商品暫估少 是現(xiàn)在實際庫存比賬上多?
實際庫存少了
做了待處理財產(chǎn)損益
應(yīng)付賬款多了
那您盤虧的時候分錄怎么寫的
就是這個分錄
這個分錄做了以后 實際庫存跟賬上金額一致么 前面您說庫存商品暫估少 后面又說庫存商品和進銷存一樣了,應(yīng)付賬款不對 到底哪個為準(zhǔn)?
做了這個庫存和賬上一樣了
但是庫存暫估和應(yīng)付暫估不一樣
就是應(yīng)付賬款暫估不一樣? 那您庫存商品暫估數(shù)量一樣 不是金額一樣么
因為暫估的金額如果不對的話 庫存商品數(shù)量對 應(yīng)付賬款金額就不對