你好;? ? ?你直接做? 借預收賬款2萬貸銀行存款2萬。 即可 。? 不用做紅字分錄的??
我們公司收到了其他公司的投標保證金,分錄是 借:銀行存款 2萬 貸:其他應付款-投標保證金-A公司 2萬 現(xiàn)在要退回A公司,我的分錄應該是 借:其他應付款-投標保證金-A公司 2萬 貸:銀行存款 2萬 還是 貸:其他應付款-投標保證金-A公司 -2萬 貸:銀行存款 2萬 我們公司是財務軟件做賬
9月預收客戶張三2萬房款,我設了2級科目 ,預收賬款—張三102,分錄借:銀行存款 貸:預收賬款—張三102,10月客戶更改房號為802 那我10月賬怎么做,原先預收賬款得2級科目張三102怎么處理呢
老師 早起 我司收到一筆房款 預收的 2萬 我的分錄是 借:銀行存款 2萬 貸預收賬款 2萬 今天客戶要退 那我的分錄可以這樣嗎 貸:預收賬款 -2萬 貸:銀行存款 2萬 都寫在貸方 你看如何
老師 比如2筆到款 1萬和2萬 我做賬習慣把2筆做成一個分錄 借銀行存款3萬 貸應收賬款-張三1萬 貸應收賬款 李四2萬 這樣合規(guī)嗎 有個同事給我說必須做成2個分錄
1、我收了客戶20萬的預付款: 借銀行存款,貸預收賬款; 2、返還了客戶20萬預付款的返利4萬。 老師,這4萬怎么做賬
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
如果做紅字分錄 有沒有什么影響
你好; 因為有的系統(tǒng) 銀行存款做負數(shù) 怕識別不了 。? ? 所以你這個 分錄不涉及損益科目? 可以直接做相反處理??
我是預收賬款 做負數(shù)
你好;? ? ?那你系統(tǒng)能識別 就可以的;???貸:預收賬款 -2萬 貸:銀行存款 2萬
我還沒有在金蝶上做 我就是想問問你 是否可以
?你好;? ?可以的。 可以做 ;??