您好,也就是說沒有發(fā)票的信息,您是通不過申報(bào)不了
你好,外貿(mào)公司出口退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證過了,增值稅也申報(bào)了,在申報(bào)退稅時(shí),有疑點(diǎn)時(shí)才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了,這時(shí)可以讓對(duì)方重開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?謝謝!
老師,公司首次出口退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票9.20號(hào)退稅認(rèn)證并確認(rèn),現(xiàn)在申報(bào)退稅時(shí)顯示無發(fā)票信息,有不可跳過疑點(diǎn) 是什么情況?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證未稽核,生成類型出口退稅,退稅申報(bào)總是提示無電子信息,不予受理,該怎么處理,本企業(yè)是二類企業(yè),希望有進(jìn)出口經(jīng)驗(yàn)的老師回答下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng),數(shù)據(jù)錄入了,申報(bào)不了,麻煩解答下
我公司是出口退稅公司,全外銷,那怎么在電子稅務(wù)局里面申報(bào)收入呢?我們是一般納稅人,一申報(bào)收入沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就要交增值稅的,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是做退稅的,要認(rèn)證到退稅里邊,不顯示再增值稅申報(bào)表里,所以這一點(diǎn)很疑惑,麻煩老師幫我解除
老師 您好 出口退稅的發(fā)票7月份勾選認(rèn)證的,到現(xiàn)在還是顯示申報(bào)的發(fā)票無電子信息 請(qǐng)問老師這是什么原因
和a單位簽的合同,由b單位收款和開票,a單位開具授權(quán)書是不是可以視為是a單位開的票和款
老師,住房租金(年租金185000元)找稅務(wù)代開時(shí)涉及到哪些稅種,稅率分別是多少呢?
公司公戶發(fā)放了工資,個(gè)稅上未申報(bào),這個(gè)完了匯算清繳是不是要調(diào)增?
老師,稅控用戶,開的是紙質(zhì)發(fā)票,數(shù)電用戶,開的是數(shù)電發(fā)票嗎?
某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬元進(jìn)行2個(gè)項(xiàng)目研發(fā),分別為R001和R002。其中R001由企業(yè)自主研發(fā),當(dāng)年研發(fā)項(xiàng)目尚未完成,發(fā)生的1400萬元費(fèi)用化支出;R002委托境外非關(guān)聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā),簽訂技術(shù)委托開發(fā)合同,支付600萬元,當(dāng)年9月研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完工,符合資本化的條件,攤銷年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)攤銷的金額為20萬元。則該企業(yè)當(dāng)年可在企業(yè)所得稅前加計(jì)扣除的研究開發(fā)費(fèi)用支出為()萬元。
請(qǐng)問老師,A公司建廠房花費(fèi)800萬元,是老板個(gè)人賬戶支付的,建成后轉(zhuǎn)為公司固定資產(chǎn),這800萬元用什么方式轉(zhuǎn)移到公司賬戶?然后用公司賬戶花錢建廠房
公司中會(huì)計(jì)漏報(bào)印花稅,造成滯納金,財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總簽有權(quán)讓會(huì)計(jì)自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報(bào)后總經(jīng)理同意?
新注冊(cè)的公司做稅務(wù)登記 中的投資有效期起止,要怎么填寫,老是不對(duì)
老師,我想請(qǐng)問一下,就是比如兩個(gè)品一共銷售10元,買一個(gè)贈(zèng)送另一個(gè)。那我錄一個(gè)9.9一個(gè)0.1為什么領(lǐng)導(dǎo)說不可以,說要把每個(gè)品的價(jià)分開計(jì)算各是多少錢。說影響毛利。整體毛利不是沒變化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影響單品毛利嘛。那要是算這單整體毛利是不是不影響呀。
老師下午好,勞務(wù)分包合同上只體現(xiàn)帶機(jī)勞務(wù)工程量,現(xiàn)在乙方開成本進(jìn)項(xiàng)來可以開設(shè)備租賃嗎,因?yàn)閯趧?wù)分包不能再分包嘛,按人工材料設(shè)備開進(jìn)項(xiàng)來如何在合同中提現(xiàn)老師?
這要怎么辦
您好,和專管員那邊去確定
為什么會(huì)沒有出現(xiàn)那張發(fā)票