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你好,外貿(mào)公司出口退稅時,進項發(fā)票認證過了,增值稅也申報了,在申報退稅時,有疑點時才發(fā)現(xiàn)進項發(fā)票開錯了,這時可以讓對方重開進項發(fā)票嗎?謝謝!

2020-03-29 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-03-29 09:43

你好同學,可以的,同學,

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你好同學,可以的,同學,
2020-03-29
同學, 可以先認證留抵。 等出口的時候再申報退稅。
2021-09-17
你好,你是在幾月份選擇的退稅勾選?
2022-12-28
同學你好 這個是填寫進項轉(zhuǎn)出
2022-05-07
同學你好 報稅的時候按照紅沖的報
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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