你好!這要看稅局給企業(yè)核定的稅種,是要求季報(bào)的,還是月報(bào)的。一般情況下,企業(yè)所得稅是季報(bào),小規(guī)模納稅人增值稅是季報(bào),一般納稅人的增值稅是月報(bào)。

老師好,一般納稅人季報(bào)的,請問九月份納稅申報(bào)是指增值稅還是所得稅
我公司九月份才申請為一般納稅人,請問財(cái)務(wù)季報(bào)和年報(bào)怎么計(jì)算?九月份以前是小規(guī)模納稅人
老師請問就是代賬公司申報(bào)九月增值稅時(shí)沒有申報(bào)無票收入,九月的時(shí)候公司又是小規(guī)模納稅人,十月份變成一般納稅人了,那申報(bào)十月的增值稅時(shí),要怎么弄,還是直接去調(diào)整九月的增值稅
請問一下老師,一般納稅人是每月申報(bào)增值稅,附加稅,每季申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人增值稅所得稅是按季度申報(bào)的,現(xiàn)在申請了一般納稅人登記,這個(gè)納稅期限顯示還是按季度,怎么去改成按月申報(bào)呀
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費(fèi)開票是開現(xiàn)代服務(wù)咨詢費(fèi)嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)對的上,但是問題是有一張需要進(jìn)項(xiàng)稅專票抵扣的,我沒認(rèn)證抵扣 錯誤按照旅客運(yùn)輸服務(wù)手動填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實(shí)是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯了,就是11月份報(bào)稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說送貨單開了10臺,出口六臺,內(nèi)銷四臺,送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,哪個(gè)位置填寫數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號?
老師,請問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會計(jì)分錄,收到供應(yīng)商的會計(jì)分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會剩一點(diǎn)點(diǎn),會不會有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策

