您好!按正常的銷售處理就行了,這也屬于銷售,并不是報(bào)廢哦
老師 我們7月份貨物收入金額570萬 但是貨物成本590萬 我做了分錄結(jié)轉(zhuǎn)了成本以后庫存商品是貸方負(fù)數(shù) 這種情況怎么辦呢 因?yàn)槲覀兪侵坝喌呢? 所以成本高 賣出的貨價(jià)格低
人家免費(fèi)給的商品,我們按結(jié)算價(jià)格入庫后比如入庫成本10萬,快到期了,我們以2萬賣掉,這會(huì)計(jì)分錄怎么寫,然后導(dǎo)致成本高于收入
老師比方我們從甲買了一個(gè)原材料,這個(gè)發(fā)票金額100元,10斤,送給乙-別人加工之后,我們按照乙發(fā)票入庫的數(shù)字(四個(gè)規(guī)格每次假設(shè)都是2.5斤分四次送過來,以此加工費(fèi)20)然后這個(gè),一次的成本等于25原材料的價(jià)格+20加工費(fèi),這個(gè)怎么做分錄
老師,你好。我們是茶油生產(chǎn)企業(yè),由于時(shí)間長久,我們?nèi)ツ?月處理了一批菜籽油150噸由于成本價(jià)高,當(dāng)時(shí)市價(jià)只有成本半價(jià)銷售,虧了120萬。導(dǎo)致全年的營業(yè)成本比營業(yè)收入多了11萬,匯算清繳時(shí)提示有風(fēng)險(xiǎn)。去年5月盤點(diǎn)時(shí),這個(gè)商品整體盤盈了20萬。當(dāng)時(shí)按成本價(jià)入庫分錄是:借庫存商品20借管理費(fèi)用-20,可以拿這個(gè)20萬去沖營業(yè)成本嗎
老師你好,在學(xué)庫存商品的售價(jià)金額法的時(shí)候遇到一個(gè)問題。這個(gè)題目如果展開寫分錄是不是這樣?最終計(jì)算出的商品進(jìn)銷差價(jià)192和一開始分錄中算出來的商品進(jìn)銷差價(jià)250不一致,是不是我分錄寫錯(cuò)了?麻煩老師看看。我的分錄如下: 老師你好,這個(gè)題目的分錄是不是這樣寫阿? 1.本月購入時(shí) 借:庫存商品 750(按售價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))65 (進(jìn)貨成本500*13%) 貸:銀行存款 565 實(shí)際成本 (500+65) 商品進(jìn)銷差價(jià) 250 2.確認(rèn)本月銷售收入 借:銀行存款 678 貸:主營業(yè)務(wù)收入 600 (按售價(jià)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))78 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 (按售價(jià)) 借:主營業(yè)務(wù)成本600 貸:庫存商品600 商品進(jìn)銷差價(jià)率=(250-180)+(750-500)/250+750 然后*100%=32% 已售商品分?jǐn)傔M(jìn)銷差價(jià)=600*32%=192 月末庫存商品成本=180+500-(600-192)=272
你好,第一季度的時(shí)候在一家公司申報(bào)個(gè)稅了,在第二季度的時(shí)候注冊了個(gè)體工商戶,在第二季度個(gè)體工商戶申報(bào)的時(shí)候投資者減除費(fèi)用提示已在綜合所得扣繳申報(bào)中銷售扣除本次申報(bào)不可重復(fù)扣除
第三季度的研發(fā)加計(jì)扣除后,企業(yè)所得稅為負(fù)數(shù),之前的繳納的企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)退回給企業(yè)的
老師 填完納稅申報(bào)表第一行收入是不是應(yīng)該是賬上主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
老師,企業(yè)所得稅顯示的征期是4月到6月的,下面這個(gè)數(shù)據(jù)我是填本期的還是填整個(gè)年度的?
請教一下,我現(xiàn)在手上有兩個(gè)公司是我做法人的,我現(xiàn)在又想開多一個(gè)公司,對我有什么影響嗎?
請問老師異地預(yù)繳增值稅按含稅價(jià)還是不含稅呢?我們管局說按含稅價(jià),但是我以前預(yù)繳都是按不含稅預(yù)繳的
老師,住房公積金的繳費(fèi)基數(shù)要和工資一致嗎,比工資高可以嗎
自己在抖音上賣貨。開單不給個(gè)人不開發(fā)票,但是收入提現(xiàn)到公戶上。這個(gè)直接記收入嗎?因?yàn)椴婚_發(fā)票,所以也不結(jié)轉(zhuǎn)成本了。對不 每個(gè)月工資可以有變化嗎?有的時(shí)候不賺錢的時(shí)候工資就是零,多了就是按多的發(fā)。不超6000。這樣可以嗎
個(gè)獨(dú)能通過轉(zhuǎn)讓股權(quán)變成有限公司嗎?
無票支出,直接走私戶付,不入賬,和走公戶付入賬來年納稅調(diào)增,有什么區(qū)別和影響嗎
但是我們成本就高于收入,實(shí)際上批商品是沒花錢買的
哦,是免費(fèi)送你們的,那對方也是要開發(fā)票給你們的,你們再按照正常銷售處理就行了
免費(fèi)的,沒有開發(fā)票,然后我們低價(jià)賣掉,導(dǎo)致當(dāng)月成本高于收入
這批貨進(jìn)來就是沒成本,只是入庫的時(shí)候按我們的結(jié)算價(jià)格入庫,入庫的成本10萬,然后以2萬賣了,導(dǎo)致利潤表主營業(yè)務(wù)成本高于主營業(yè)務(wù)收入,但是這批貨本身是沒成本的,只是當(dāng)時(shí)為了入庫做了成本進(jìn)去
您好!我知道這個(gè)情況,但是對方免費(fèi)送你們的,他們也是要視同銷售的,是需要交稅的,需要給你們開發(fā)票,不然你們的成本不能稅前扣除的
現(xiàn)在怎么調(diào)整到正常的成本
最好是要對方給你們開票,你們出稅金,這樣就可以扣除成本了,并且這個(gè)虧損還可以彌補(bǔ)以后年度虧損