你好,努力解答問(wèn)題。,稍后回復(fù)你!
老師,現(xiàn)在第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)就可以享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,企業(yè)為了在第三季度享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除后不出現(xiàn)多交企業(yè)所得稅的情況下,在第一季度和第二季度用暫估成本的方法把利潤(rùn)做到負(fù)數(shù),這個(gè)操作有什么影響嗎
小規(guī)模企業(yè)前二季度的利潤(rùn)都是負(fù)的,第三季度利潤(rùn)為正數(shù),要繳納企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額要扣除彌補(bǔ)以前年度虧損,所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,我們第三季度利潤(rùn)是負(fù)的,當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅,在表格里也填了研發(fā)費(fèi)用的金額,那第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,可以可以用前三季度的加計(jì)扣除?
企業(yè)所得稅第四季度要交費(fèi),算上第四季度的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除算進(jìn)去,是不用繳納的,但是在第三季度填寫(xiě)后,第四季度改不了,明年匯算清繳能退回嗎
第三季度的研發(fā)加計(jì)扣除后,企業(yè)所得稅為負(fù)數(shù),之前的繳納的企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)退回給企業(yè)的
老師,企查查里看不到公司的實(shí)繳是怎么回事
電子稅務(wù)局怎么找不到那個(gè)增值稅
老師,對(duì)方單位因6月1日升的一般納稅人,在4月30日的時(shí)候我們給他開(kāi)具一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,對(duì)方不能抵扣,現(xiàn)在要求我們把4月份的發(fā)票沖紅,換成現(xiàn)在的,請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,如果在24年的7月份收到23年度匯算清繳退回的企稅,計(jì)入利潤(rùn)分配未分配科目,需要更正23年度的匯算清繳表嗎?24年1.2季度的更不更正?
你好,老師,我們下面投資了一個(gè)公司,他是非獨(dú)立核算的,投資公司做賬,剛成立有半年吧,還沒(méi)什么業(yè)務(wù),如果這個(gè)月在這個(gè)公司繳納社保,那么下個(gè)月注銷(xiāo)的話(huà)有影響多少呢?
殘保金申報(bào)了,但沒(méi)有繳款?,F(xiàn)在繳款找不到位置了?
老師,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和報(bào)銷(xiāo)單不符怎么辦?
老師好,我公司和其他公司合資成立了一個(gè)新公司,新公司員工是股東雙方派去的員工,關(guān)于員工的工資新公司發(fā)放了,沒(méi)有直接發(fā)放給個(gè)人,而是轉(zhuǎn)回了原單位,由原單位自己發(fā)放,那么關(guān)于個(gè)稅的申報(bào),新單位可以不申報(bào)嗎?
老師您好,賣(mài)酒的企業(yè)做內(nèi)賬時(shí),老板贈(zèng)送出去的酒怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn),公司新設(shè)立的總公司分公司,首年第一次申報(bào)季度企業(yè)所得稅,需要勾選跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)總機(jī)構(gòu)嗎
你好同學(xué),所得稅是季度預(yù)交,年度匯算清繳,多退少補(bǔ)。在第三季度不會(huì)退回,貸年度匯算清繳時(shí)再看看是否還虧損過(guò)盈利,在匯算清繳后方可退回過(guò)補(bǔ)交