440780.15*0.25*0.2*0.5=11019.50375 學(xué)員你好,計(jì)算過程你看一下
老師你好,請(qǐng)問一個(gè)實(shí)操問題,我司符合小微企業(yè)和高新稅收優(yōu)惠,請(qǐng)問所得稅申報(bào)時(shí)的利潤(rùn)總額是扣除研發(fā)加計(jì)后符合小微的300萬呢還是沒加計(jì)扣除前的利潤(rùn)總額是控制在300萬才能享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策?
請(qǐng)問,我是小微利企業(yè),到9月應(yīng)納稅所得額440780.15元,請(qǐng)問我要交稅多少呢,我按優(yōu)惠政策計(jì)算和實(shí)際扣的不一樣,請(qǐng)老師幫我寫一下計(jì)算過程好嗎
請(qǐng)問老師:對(duì)于小微企業(yè)所得稅征收這句話,我不明白實(shí)際怎么計(jì)算:“年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部份減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。超過100萬但不超過300萬元的部份減按50%計(jì)處應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅“。舉個(gè)例,我應(yīng)納稅所得額是147萬,員工10人,我應(yīng)交多少企業(yè)所得稅?計(jì)算過程是怎樣的?
財(cái)政部 稅務(wù)總局 關(guān)于進(jìn)一步實(shí)施小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的公告 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第13號(hào) 為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)稅收政策公告如下: 一、對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 請(qǐng)問到底是按多少來算
老師,商貿(mào)公司,一般納稅人,符合小微企業(yè)所得優(yōu)惠政策,我對(duì)利潤(rùn)表所得稅計(jì)算有點(diǎn)暈。。。請(qǐng)問老師,我是按本年累計(jì)的利潤(rùn)總額計(jì)算所得稅費(fèi)用對(duì)嗎?
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
(得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。)減按12.5%這個(gè)怎么理解
老師你的公式0.2和0.5是?
12.5%就是應(yīng)稅所得乘以12.5%
是按這樣440780.15*0.125 ?
是的,再乘以稅率20%就可以了