是的,就是未交增值稅的借方
老師,上個(gè)月開了紅字發(fā)票,本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)收賬款呢?
老師 紅沖了增值稅專票 咋做賬呀 比如說上個(gè)月紅沖了100 這個(gè)月開票金額30是不是還有70的留底稅 這個(gè)怎么做賬 是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師我9月份做的賬轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅可是還有留底稅額,我10月份能紅沖嗎
老師晚上好!小規(guī)模季度超過30萬,普票和專票都做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,下個(gè)季度有紅沖的普票,但是季度不超過30萬,我做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,紅沖的普票這個(gè)分錄怎么做?
老師,12月紅沖11月有張發(fā)票,這個(gè)紅沖的增值稅11月已經(jīng)繳納,當(dāng)時(shí)的分錄是:借-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅100,貸銀行存款100,12月增值稅150,紅沖的稅款抵扣100,實(shí)際繳納50,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
請(qǐng)問老師,A公司是活動(dòng)房生產(chǎn)租賃銷售一體的公司,A公司把生產(chǎn)這塊的人工給B公司做,B給A公司開勞務(wù)發(fā)票。這個(gè)勞務(wù)發(fā)票入賬的話,需要配合同,考勤一類資料一起入賬嗎?
企業(yè)對(duì)公支付給個(gè)人的費(fèi)用款都收不到發(fā)票的,平時(shí)每個(gè)月都是用其他的發(fā)票來沖,以后能否把支付給個(gè)人款直接做提現(xiàn)呢,然后其他的發(fā)票就是用現(xiàn)金付這樣
3月份是電腦賬,錄入2月末的數(shù)據(jù)作為3月的期初,可是有的科目只有1月的數(shù)據(jù),例如實(shí)收資本,這樣的怎么做???
樸老師,企業(yè)上一年度應(yīng)納稅所得額不超100萬,是可以申請(qǐng)專利相關(guān)費(fèi)用減緩85%的優(yōu)惠這個(gè)具體文件是哪個(gè)
公司給未交社保的員工給予社保補(bǔ)助,可以提現(xiàn)在工資表里嗎?
老師,這個(gè)p1的價(jià)格怎么算,第一問和第四問不會(huì)
老師購銷合同的印花稅如果補(bǔ)之前的需要交滯納金嗎
發(fā)放現(xiàn)金股利是啥意思老師。發(fā)股票?還是給錢。發(fā)放現(xiàn)金股利降低股票市場價(jià)格,咋理解
老師,這個(gè)是上季度報(bào)的報(bào)表,現(xiàn)在注銷,稅務(wù)局說印花稅未報(bào),印花稅可以報(bào)零嗎
樸老師,請(qǐng)問最后處理產(chǎn)品低價(jià)處理,進(jìn)項(xiàng)稅額不用轉(zhuǎn)出吧?
完整分錄是什么樣的 老師
這樣的話還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師沒有勾選進(jìn)項(xiàng)稅 也要做上面這個(gè)分錄嗎
沒有進(jìn)項(xiàng)稅就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅? ?負(fù)數(shù)? ?借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣的話是不是銷項(xiàng)稅就沒有余額 進(jìn)項(xiàng)稅沒動(dòng)的話余額還在
你進(jìn)項(xiàng)稅有余額,可以一并結(jié)轉(zhuǎn)的啊
一起轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面嗎?
可以的,可以一并結(jié)轉(zhuǎn)的
好的 謝謝老師了
好的,客氣,幫到你就好