是的,就是未交增值稅的借方

老師 紅沖了增值稅專(zhuān)票 咋做賬呀 比如說(shuō)上個(gè)月紅沖了100 這個(gè)月開(kāi)票金額30是不是還有70的留底稅 這個(gè)怎么做賬 是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師我9月份做的賬轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅可是還有留底稅額,我10月份能紅沖嗎
老師晚上好!小規(guī)模季度超過(guò)30萬(wàn),普票和專(zhuān)票都做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,下個(gè)季度有紅沖的普票,但是季度不超過(guò)30萬(wàn),我做的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,紅沖的普票這個(gè)分錄怎么做?
老師,12月紅沖11月有張發(fā)票,這個(gè)紅沖的增值稅11月已經(jīng)繳納,當(dāng)時(shí)的分錄是:借-應(yīng)交稅費(fèi)-未繳增值稅100,貸銀行存款100,12月增值稅150,紅沖的稅款抵扣100,實(shí)際繳納50,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,我們紅沖發(fā)票了,正常的應(yīng)交稅費(fèi),記 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 但是我們以后這個(gè)公司不發(fā)生業(yè)了,不需要交稅費(fèi)了,之前計(jì)提的稅金紅沖發(fā)票后怎么記賬沖銷(xiāo)
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存憑證需要成本明細(xì)嗎還是就列個(gè)轉(zhuǎn)入庫(kù)存的明細(xì),數(shù)量和價(jià)格。
提供給審計(jì)單位的銀行明細(xì)回單,加蓋被審計(jì)單位公章之后,審計(jì)單位還會(huì)去銀行核對(duì)資料的真實(shí)性嗎?會(huì)認(rèn)可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務(wù)局第三季度報(bào)稅時(shí)。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開(kāi)具情況。本年累計(jì)的申報(bào)表是電子稅局自動(dòng)顯示開(kāi)票情況那個(gè)嗎。第二季度有張發(fā)票重復(fù)開(kāi)具了,是這個(gè)問(wèn)題嗎,導(dǎo)致報(bào)表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類(lèi)目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門(mén)每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買(mǎi)咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開(kāi)普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒(méi)給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買(mǎi)學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買(mǎi)?。?/p>


完整分錄是什么樣的 老師
這樣的話(huà)還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師沒(méi)有勾選進(jìn)項(xiàng)稅 也要做上面這個(gè)分錄嗎
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅? ?負(fù)數(shù)? ?借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣的話(huà)是不是銷(xiāo)項(xiàng)稅就沒(méi)有余額 進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)動(dòng)的話(huà)余額還在
你進(jìn)項(xiàng)稅有余額,可以一并結(jié)轉(zhuǎn)的啊
一起轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面嗎?
可以的,可以一并結(jié)轉(zhuǎn)的
好的 謝謝老師了
好的,客氣,幫到你就好