同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率填
小規(guī)模升為一般納稅人當(dāng)月開票有抵扣但是申報(bào)時(shí)增值稅報(bào)表還是小規(guī)模納稅申報(bào)表,我這個(gè)怎么辦
老師,請(qǐng)問一下我公司是小規(guī)模納稅人,領(lǐng)導(dǎo)開了一張專票進(jìn)來,應(yīng)該全額入賬,不能把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)列出來,但是我公司馬上要申請(qǐng)一般納稅人了,這張票是否還能在變更成一般納稅人后進(jìn)行抵扣? 12月申請(qǐng)一般納稅人,1月生效,那我1月初是按照小規(guī)模報(bào)10-12月份的增值稅還是按一般納稅人申報(bào)12月份增值稅
請(qǐng)問新開業(yè)公司在2月申請(qǐng)從小規(guī)模變更為一般納稅人,稅務(wù)局批準(zhǔn)了3月1號(hào)變更為一般納稅人,那我2月增值稅還用申報(bào)嗎?現(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒開始,都是零申報(bào)
請(qǐng)問老師,我是小規(guī)模納稅人,本季度開了6萬(wàn)的普票8萬(wàn)的專票(稅率都是1%),現(xiàn)在我申報(bào)增值稅,具體怎么填?謝謝!
,老師,問下一家公司4月從小規(guī)模變一般納稅人,2月開的1%的服務(wù)發(fā)票,在5月開1%的發(fā)票沖回,5月增值稅申報(bào)沒帶出負(fù)數(shù)發(fā)票,導(dǎo)致多交了增值稅和附加稅,這種情況是一定要更正5月的申報(bào)表嗎,還是可以從6月的申報(bào)表中減除未算的負(fù)數(shù)銷售額和增值稅?
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個(gè)體來申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
是按實(shí)際是多少匯率就對(duì)應(yīng)填是吧?
對(duì)的 這樣填寫就行了