借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
請(qǐng)問(wèn)老師我上個(gè)月交的房租,上個(gè)月做的分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款然后又做的借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用,這個(gè)月發(fā)票來(lái)了我的分錄該怎么做?。窟€是把發(fā)票附在上個(gè)月賬本里???謝謝
上月份交車輛保險(xiǎn)。做了借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)貨:庫(kù)存現(xiàn)金。這個(gè)月老板又拿了這個(gè)保險(xiǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票。我要怎么處理?
上月會(huì)計(jì)將房租做成 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款了 這個(gè)月我們收到代開(kāi)專票了怎么做分錄了?
我上個(gè)月公司車交的保險(xiǎn),做了管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這個(gè)月來(lái)票了是專票怎么做啊,上個(gè)月做錯(cuò)了吧,是外賬
前倆個(gè)月銀行支付保險(xiǎn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,這個(gè)月收到了保險(xiǎn)專票如何調(diào)整賬為正確
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師請(qǐng)問(wèn)一下,股權(quán)轉(zhuǎn)證以零元轉(zhuǎn)讓還是一元轉(zhuǎn)讓好一點(diǎn),轉(zhuǎn)讓方還沒(méi)出資
根據(jù)發(fā)票做的購(gòu)銷合同和送貨單,是必要的嗎?
老師好,銷售空調(diào),供貨商給我們開(kāi)發(fā)票需要備注項(xiàng)目名稱嗎
你好,老師,開(kāi)票名稱就寫船號(hào),不用寫識(shí)別號(hào)可以的嗎?
公司有兩個(gè)法人,其中一個(gè)法人占20%股權(quán),想退出,要轉(zhuǎn)給另外一個(gè)80%股權(quán)的法人,我想問(wèn)下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后會(huì)讓交稅,這個(gè)稅怎么做分錄?
交易型金融資產(chǎn)出售需要把公允價(jià)值變動(dòng)損益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
每個(gè)公司社保基數(shù)不一樣嗎
老啊您好,教育機(jī)構(gòu)包場(chǎng)請(qǐng)學(xué)生和老師看電影,應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目謝謝
外貿(mào)出口型號(hào)有10多個(gè),在報(bào)關(guān)單上是每一個(gè)都要列明嗎,還是只列出一個(gè)呢
做負(fù)數(shù),再重新做一個(gè)什么憑證
這個(gè)只是把增值稅對(duì)應(yīng)的部分調(diào)整。
就是說(shuō)沖減金項(xiàng)稅的那部分是嗎
對(duì)就沖減稅金那部分就可以。
哦,我以為全部沖了
全部沖銷也可以,只是比較麻煩,你這么做省事兒一點(diǎn)兒。
我之前是借管理費(fèi)用3000,貸銀行存款,現(xiàn)在應(yīng)該是借管理費(fèi)用—300,貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅300元嗎,是這樣嗎?
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是需要在解放的。
那你幫寫一下會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額300管理費(fèi)用-300
好的謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您了。