借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅借管理費用(負數(shù))
請問老師我上個月交的房租,上個月做的分錄是借管理費用貸銀行存款然后又做的借管理費用貸待攤費用,這個月發(fā)票來了我的分錄該怎么做?。窟€是把發(fā)票附在上個月賬本里???謝謝
上月份交車輛保險。做了借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項貨:庫存現(xiàn)金。這個月老板又拿了這個保險的負數(shù)發(fā)票。我要怎么處理?
上月會計將房租做成 借:管理費用 貸:銀行存款了 這個月我們收到代開專票了怎么做分錄了?
我上個月公司車交的保險,做了管理費用,借管理費用,貸銀行存款,這個月來票了是專票怎么做啊,上個月做錯了吧,是外賬
前倆個月銀行支付保險費用,當(dāng)時做借:管理費用貸:銀行存款,這個月收到了保險專票如何調(diào)整賬為正確
接過來的賬,3月稅局讓補了前幾年的收入,然后公司前幾年也有進項稅額沒勾選,在3月勾選了,但是進項稅額大于要補的稅額,然后也補了十多萬,4越報增值稅也沒留抵直接進項稅額轉(zhuǎn)出了
小酒店購買的床上用品如何做帳
老師好, 24年第一季度繳納的企業(yè)所得稅,7000元,在25年匯算清繳的時候退回,這種會計科目要怎么做啊
老師你好,外購的商品運輸費,是另外付的運費的,這個分攤到每件產(chǎn)品資本化的分錄怎么做
老師,客戶剛買的東西我給他開了錢,他馬上就把錢轉(zhuǎn)給我了,我應(yīng)該怎么記分錄呢?
匯算清繳。。。。。。 賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額,個稅系統(tǒng)上的工資金額。這4個都怎么看?數(shù)是怎么來的
老師,民非企業(yè),公司給甲方提供服務(wù)費(含:學(xué)術(shù)交流與研討費、咨詢服務(wù)費),開票內(nèi)容能現(xiàn)代服務(wù)*(其他現(xiàn)代服務(wù))服務(wù)費嗎?經(jīng)營范圍:學(xué)術(shù)交流與研討費、咨詢服務(wù)
老師,我根據(jù)科目余額表出報表,資產(chǎn)負債表的期末數(shù)咋不平呢
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
公司處置固定資產(chǎn)并且開具了發(fā)票怎么填寫申報表?
做負數(shù),再重新做一個什么憑證
這個只是把增值稅對應(yīng)的部分調(diào)整。
就是說沖減金項稅的那部分是嗎
對就沖減稅金那部分就可以。
哦,我以為全部沖了
全部沖銷也可以,只是比較麻煩,你這么做省事兒一點兒。
我之前是借管理費用3000,貸銀行存款,現(xiàn)在應(yīng)該是借管理費用—300,貸應(yīng)交稅費進項稅300元嗎,是這樣嗎?
這個進項稅額是需要在解放的。
那你幫寫一下會計分錄
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額300管理費用-300
好的謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。