同學,你好,是一個月的房租,還是一年的。
開辦期,租賃廠房第一個月付了一年租金,當時沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應付賬款 貸:銀行存款,然后兩個月的攤銷借:管理費用 貸:應付賬款,那等過幾個月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業(yè)費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發(fā)票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業(yè)費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業(yè)費發(fā)票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
7月付款了員工宿舍3個月房租,還未收到發(fā)票,7月做賬室借:預付賬款,貸:銀行存款,并當月攤銷了,借:管理費用-福利費,貸:預付賬款。8月房東代開了房租費普票給我們公司,那這張發(fā)票怎么入8月帳里?
上月會計將房租做成 借:管理費用 貸:銀行存款了 這個月我們收到代開專票了怎么做分錄了?
老師請問一下,上個月銀行支付房租6804元,會計分錄借:待攤費用 房租6804 貸:銀行存款 6804 到了這個月攤銷時借:管理費用 2268 貸:待攤費用 2268 但是也收到了6804元的普通發(fā)票,我想問一下針對這個發(fā)票要怎么做賬?
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費,電費,供熱費,需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應交稅費應交增值稅貸方有點稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務,不知道怎么記賬核算,請教老師。 我公司跟美團合作業(yè)務,并從美團購買收銀設備,然后我們?nèi)ヂ?lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調(diào)試收銀設備。后期也要對收銀設備進行維護。每個月并從餐館的營業(yè)額中分得一定比例錢作為維護費,這個維護費是美團給我們。給餐館安裝調(diào)試好收銀設備后,餐館老板把錢直接付給美團,美團再全額打入我公司公賬上(美團打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個業(yè)務流程是這樣的。 請問,1、我們收到的設備款后,發(fā)票應該開給誰? 3、每個月從營業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個錢是美團給我們的),我公司確認是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺,開具的二手車發(fā)票,這個申報增值稅是怎么申報的
補繳印花稅會計分錄怎么寫,賬務處理怎么弄
補繳22年所得稅,會計分錄怎么寫
可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,從分錄上來看不可修復和可修復都損失最重都轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,為啥不可修復產(chǎn)品不計入生產(chǎn)成本
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
企業(yè)所得稅季度報表,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,怎么填寫。營業(yè)收入-營業(yè)成本,不可能得利潤總額呀,還有其他費用。
7-12月房租,金額8500
上月也是補記的七月份憑證
那就紅沖上月的分錄,然后,借預付賬款或待攤費用-房租8500,貸銀行存款8500 然后再按月分攤,借管理費用,貸預付賬款或待攤費
現(xiàn)在收到票了,不能直接 借:管理費用 應交稅費~應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款嗎?
進項稅不用考慮嗎?進項稅是一百多
同學,你好,如果是一般納稅人,專票的進項要放到借方,你處理沒有問題,不想分攤的話,就按你的分錄操作。
老師,是的!是一般納稅人,這個分攤和不分攤有什么區(qū)別
同學,你好,一般房租是按月分攤,體現(xiàn)了權責發(fā)生制的。
好的謝謝老師
同學,你好,不客氣的,希望有好評支持哦。