你就按他的應收賬款和預收賬款掛的金額來就可以了。
23年的原材料發(fā)票未入賬,應該怎么處理
老師,商貿公司,老板拿公司的產品自己使用怎么做賬
半年獎的發(fā)放需要加到6月工資申報金額里么?還是用個稅其他模塊申報
建筑公司,建工險計入什么科目?
21年勞務費有20萬沒發(fā)票,那時候是日結人員的每人就幾十元,他們也不可能給代開發(fā)票像這種該怎么辦
比如編號005號收據已經開到7月7號的日期了,等下006編號的 不能再返回去開7月5號的日期了吧
拍賣回來的房產,前期的房產稅公司代繳了,去什么科目
你好老師,我是投資公司,別的公司收到我公司一筆現金注資,但我賬上沒有這么多錢,我的領導說是法人領取的績效,問題之前沒有計提過筆費用,我應該怎么做賬
皮革企業(yè)生產成品有百分之5不合格,例如,生產100張皮,成本1000元,結果只有95張能用,成品成本按1000/95,還是1000/100算?不合格5張成本咋核算
老師盤虧了固定資產,,如何做分錄,用待處理財產損一科目
什么意思,就是掛著就行,不管掛著是嗎?這是上家單位做的賬,接手過來的不可能金額是0,除非新成立公司
對呀,你不能去改他的數據呀,只能按他們拿過來的數據。
要是應收賬款,到時候可以走壞賬,但是壞賬我也得有依據啊,我怎么能把應收賬款調平呢?老板挺搞笑讓我去調平,無憑無據的我哪有那本事隨意的調情呢?
或者你就直接當現金收到了唄,到時再用費用票來慢慢沖。
那預收賬款有金額,是不是直接確認未開票收入沖平,但是老板不得干的,還有其他什么途經呢?
有些開了票的,沒轉公賬的,就用這些票來沖掉呀。
老師您說的這個我沒太聽懂
你們公司在些是開了票,沒走公賬的吧,直接轉給你們老板的,你就用這部分票來沖掉這個預收的。
以前公司掛的賬,實際什么情況我也不知道,現在也沒有開票不走公賬的,老板一句話很簡單,都給調平了,不能瞎調吧
這個預收需要開票才能平的,要不就直接做無票收入,交稅呀。
交稅老板不同意的
那就掛在那里呀,后面你開票的不走公賬,就慢慢沖掉。
老師預付賬款有金額怎么辦,怎么調整
預付賬款也要有票來沖呀,你沒票怎么沖掉了。