您好,您是股東或是法人是嗎
我想問你個問題,就是我公司注冊資金是300萬元,從注冊時間2014年9月到現(xiàn)在,從中提現(xiàn)出我自己的私賬卡掛著賬320萬左右提現(xiàn)出來的金額,現(xiàn)在掛著其他應(yīng)收賬款科目,這樣對公司和稅務(wù)有沒有影響
老師,我們公司2006年注冊的時候,實收資本是550萬,當(dāng)時是實繳制,公司當(dāng)時注冊的時候打進去550萬,幫我們注冊的財務(wù)公司過后又幫我們轉(zhuǎn)出去了,注冊時:借:銀行 550萬 貸:實收資本 550萬,轉(zhuǎn)出去的時候沒有記賬,銀行賬戶一直掛著銀行存款550萬,因為公司打算注銷了,后來我在2014年的時候,做了一筆:借:其他應(yīng)收款 550萬,貸:銀行 550萬,把銀行存款做平了,因為考慮要注銷,我聽其他同行財務(wù)教我,2022年8月我把這筆550萬,做了壞賬損失,然后現(xiàn)在做2022年匯算清繳的時候,不稅前扣除調(diào)增,我這樣處理這筆550萬的款項,會有問題嗎?
老師,我公司是合伙制的小企業(yè),一般人,是運輸公司。2人合伙,一個是法人,另個是兼做出納,我是內(nèi)帳會計。外賬是代賬公司做。公司是去年5月份開始運營,有個兼職會計,做到8月份就走了,我是去年12月份接手的,中間一段一直空著,資料也不齊全?,F(xiàn)在是出納叫法人提供一下他的卡號,出納從公賬上打十萬到他法人的卡號上,然后法人又從這張卡上把這十萬返還到出納私賬上。出納的這個私賬其實就是公司的庫存現(xiàn)金賬,和她個人的賬沒有關(guān)系。老師,我想問的是出納可以這樣做嗎?
老師,我是一家常鑫運輸公司的內(nèi)賬會計,一般人,2個老板合伙。其中一個兼公司出納。去年5月開始運營,有一個兼職會計做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個公賬,一個私賬。那個私賬就是公司的庫存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開始成立時,兩個老板都往公賬里投錢吧,一個老板備注了注冊資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個老板兼出納的也備注了注冊資金,往來,備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個兼職的會計也做了實收資本,其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機的費用開支,從7月份開始有司機的費用開支,她就一筆寫現(xiàn)金費用開支,結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了
老師,我運輸有限公司是一般人,2人合伙制,每人注冊資金55萬元共計110萬元。然后,其中一人另出資759700元到公司公賬(備注:備用金),另外一人另出資925700元到公司公賬(備注:跨行轉(zhuǎn)出),他們也是初次合伙,不知道怎么備注。公司成立于2022年6月開始營運。當(dāng)時的會計除了實收資本,其他的都做往來處理,用其他應(yīng)付款。實際上老板們另出資的都是他們的錢,可是從6月24日開始、公司就用出納一張卡做為公司私賬,規(guī)定私賬卡里的錢用于無票的開支費用。結(jié)果7月底支付司機的費用78000元,會計借方做成本/費用貸方做庫存現(xiàn)金。這樣一來,庫存現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了。我就在想現(xiàn)金的來源在哪?怎么沒有現(xiàn)金的增加方,老師,你幫我分析分析
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老師,幫我看一下手工賬應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進)明細(xì)賬做得對嗎?
商戶提前退場,我司沒收保證金,當(dāng)時是開收據(jù)的,對方要我們開會發(fā)票,是開經(jīng)營租賃違約金嗎?按租金稅率開?
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以前年度發(fā)票未與軟著上名稱一致,但已經(jīng)申請了退稅,且退稅成功,要把錢退回嗎?
老師,除了在電子稅務(wù)局查一般納稅人,還可以在哪個網(wǎng)址查?
老師,23年有筆工程施工間接費用3萬,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,24年因為沒有營業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本怕成本倒掛就沒結(jié)轉(zhuǎn),那我25年結(jié)轉(zhuǎn)的話,25年匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?目前是工程已完工,工程尾款還沒結(jié)算完
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嵌入式軟件軟硬件合并開票時必須備注軟件銷售額嗎?開票名稱含了軟件簡稱,還需在備注欄填上軟件全稱嗎?