結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本會(huì)比對(duì)的。因?yàn)樗葘?duì)的數(shù)是根據(jù)你當(dāng)時(shí)收到的發(fā)票,加上工資和你賬上的成本費(fèi)用對(duì)比。
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬(wàn),借庫(kù)存商品70萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款暫估70萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn) 貸庫(kù)存商品70萬(wàn),匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬(wàn)?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
2022年末為了少繳納所得稅,人為做了暫估入賬70萬(wàn),借庫(kù)存商品70萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款暫估70萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn) 貸庫(kù)存商品70萬(wàn),匯算清繳不是調(diào)表不調(diào)賬嗎?賬載金額70,稅收金額0,納稅調(diào)增70萬(wàn)?那應(yīng)付賬款暫估怎么沖平?
請(qǐng)問(wèn)老師,我22年暫估了100萬(wàn)庫(kù)存,23年5月底前只到了80萬(wàn)發(fā)票。22年底,借:庫(kù)存商品100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估100萬(wàn)。23年初:借:庫(kù)存商品 -100萬(wàn),貸:應(yīng)付賬款-暫估 -100萬(wàn)。匯算清繳時(shí)審計(jì)給調(diào)減了20萬(wàn)成本。那么我需要怎么調(diào)賬?24年匯算清繳時(shí)需要調(diào)增成本嗎?謝謝
去年暫估了入庫(kù)貨物3萬(wàn)做借:庫(kù)存商品3 貸:應(yīng)付賬款3,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3 貸:庫(kù)存商品3,今年匯算清繳前發(fā)票只到了2萬(wàn),那匯算清繳是不是調(diào)增1萬(wàn)?跨年今年賬務(wù)處理怎么做?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
去年暫估了入庫(kù)貨物3萬(wàn)做借:庫(kù)存商品3 貸:應(yīng)付賬款3,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3 貸:庫(kù)存商品3,今年匯算清繳前發(fā)票只到了2萬(wàn),那匯算清繳是不是調(diào)增1萬(wàn)?跨年今年賬務(wù)處理怎么做?是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師請(qǐng)問(wèn)一下,股權(quán)轉(zhuǎn)證以零元轉(zhuǎn)讓還是一元轉(zhuǎn)讓好一點(diǎn),轉(zhuǎn)讓方還沒(méi)出資
根據(jù)發(fā)票做的購(gòu)銷(xiāo)合同和送貨單,是必要的嗎?
老師好,銷(xiāo)售空調(diào),供貨商給我們開(kāi)發(fā)票需要備注項(xiàng)目名稱(chēng)嗎
你好,老師,開(kāi)票名稱(chēng)就寫(xiě)船號(hào),不用寫(xiě)識(shí)別號(hào)可以的嗎?
公司有兩個(gè)法人,其中一個(gè)法人占20%股權(quán),想退出,要轉(zhuǎn)給另外一個(gè)80%股權(quán)的法人,我想問(wèn)下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓后會(huì)讓交稅,這個(gè)稅怎么做分錄?
交易型金融資產(chǎn)出售需要把公允價(jià)值變動(dòng)損益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
每個(gè)公司社?;鶖?shù)不一樣嗎
老啊您好,教育機(jī)構(gòu)包場(chǎng)請(qǐng)學(xué)生和老師看電影,應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目謝謝
外貿(mào)出口型號(hào)有10多個(gè),在報(bào)關(guān)單上是每一個(gè)都要列明嗎,還是只列出一個(gè)呢
那就是能看出來(lái)是嗎
是的 這個(gè)能查出來(lái)的。