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老師,10月開票,發(fā)現(xiàn)錯了,但錢客戶已經(jīng)轉(zhuǎn)賬了,我拿回來沖紅和重新開票一樣的金額,那11月賬務(wù)要做沖紅分錄又做收入的兩筆分錄嗎?

2021-11-08 17:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-11-08 17:54

你好。十月份正常入賬, 。十月份正常入賬,11月份開紅字發(fā)票,紅沖當(dāng)期收入。

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你好。十月份正常入賬, 。十月份正常入賬,11月份開紅字發(fā)票,紅沖當(dāng)期收入。
2021-11-08
三月份紅字直接按照做負(fù)數(shù)就可以
2024-03-27
不是,這個沖紅的記賬憑證 這個發(fā)票聯(lián)和記賬聯(lián),都貼后面,客戶退回來的這張錯誤的發(fā)票聯(lián)貼之前藍(lán)字后面或者是貼紅字分錄后面可以,這個申報(bào)是藍(lán)字加紅字去申報(bào),這個是減掉之后去申報(bào),要是負(fù)數(shù)話,這個直接0申報(bào),之前有學(xué)員反饋問過稅局負(fù)數(shù)話這個直接0申報(bào)了
2020-09-15
您好 紅字發(fā)票做賬。原來的分路不變金額負(fù)數(shù)。然后再按正確的發(fā)票做一個正數(shù)金額的分錄。
2021-03-04
同學(xué),你好 紅字發(fā)票,就是把之前按照藍(lán)字發(fā)票做的分錄,相差的金額用負(fù)數(shù)表示
2021-02-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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