同學你好 原分錄負數(shù)紅沖然后重新開

老師,請問我開了紅字發(fā)票沖收入,假設7月份做借方應收賬款100,貸方收入90和銷項稅10。8月份開了全額紅字發(fā)票,沒有另外重開新發(fā)票。那么我8月份用金蝶制單的時候是否可以做7月份同樣的分錄,然后數(shù)字全部做成紅字。還是我應收賬款必須在貸方,收入和銷項稅數(shù)字做紅字。我主要是糾結應收賬款。
老師,請教一下,10月份開了一張發(fā)票,做了賬,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入和和銷項稅額,后面發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯了,這個月沖紅然后重新開了,我分錄要怎么做呢
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個點,當時錢當月到賬了,我做的會計分錄是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,銷項稅額,借:銀行存款,貸應收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應該怎么做分錄
一般納稅人,制造業(yè), 當月已銷售未開票的,做借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 貸銷項稅。 次月開票后 沖紅,然后重新做 借應收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項稅額。 這樣每個月因為無票收入也做了銷項稅這個分錄,導致每個月的銷項稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么?會有風險么?
我們是一般納稅人,8月份開了一張發(fā)票,分錄做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅費) 10月紅沖了這張票,又開了一張一樣金額的,那10月沖紅的分錄怎么做?重開的藍字發(fā)票分錄怎么做?
這題看不懂,老師,怎樣認為是會計上確認收入?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務業(yè)務,您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務提供商的)來充當海關用途的IOR/EOR。海南自貿港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關稅領土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
應交稅費-應交增值稅銷項,這個也直接負數(shù)嗎?
分錄就是這樣嗎?借應收賬款負數(shù) 貸 主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費-應交增值稅銷項 負數(shù)
嗯 負數(shù)沖就行了哦