借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款
請問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺(tái)灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會(huì)計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價(jià)支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有?quán)屬于公司,這個(gè)屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對應(yīng)嗎?
老師個(gè)稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
c為何是對的,我認(rèn)為應(yīng)是錯(cuò)的
摘要:法人提現(xiàn)發(fā)放工資
轉(zhuǎn)到法人賬戶了,庫存現(xiàn)金對嗎?
可以的 實(shí)操就是這樣做的
發(fā)放工資,再做借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:庫存現(xiàn)金。計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬_工資
我做了借:其他應(yīng)付款? ? 貸:銀行存款? ?摘要:法人取現(xiàn)發(fā)工資發(fā)工資
這樣對嗎?
因?yàn)樾枰U納個(gè)稅,銀行實(shí)際出去的是一萬多
當(dāng)然也可以這樣做,還是建議你像我之前說的方法做