得逐筆搞清楚,哪些是付了,哪些還沒付。付了的,列個清單,得老板簽字,確認,然后掛老板往來。
您好,問下老師,從外賬那邊結賬回來,很多對不上,特別是應收應付那塊兒,前期很多款已收已付,但是都是收付的現(xiàn)金,外賬那邊做賬沒做現(xiàn)金,一致掛賬在,請問現(xiàn)在調賬該怎么處理,是把以前掛賬的沖掉調成直接現(xiàn)金方式支付,這樣會不會有稅收風險,或者還有沒有其他的處理方式?
老師 代理記賬公司做的賬 報表上面應收應付和現(xiàn)金金額很大 是什么原因 實際上負責人說應收應付很多沒有欠款了
老師賬上很多應收應付,應付是老板之前用現(xiàn)金付的,收款也是,但是代理記賬沒那么做還掛著,她想充平,能用現(xiàn)金沖嗎,比如收現(xiàn)金50000沖應收,太多了是不也得有風險
你好,我們公司有一堆費用票,老板讓沖往來,我是這么記得,借管理費用貸其他應收款。但是其他應收款之前個人借款也沖的差不多了,其他應付款個人掛的很多,怎么辦
請問公司準備注銷,賬上有許多應收應付,是之前代賬公司憑票做賬掛的,實際上這些錢都已經結清了的,但是很多都是老板私戶或是現(xiàn)金轉了的,我現(xiàn)在能不能直接兩邊對沖,不平的用庫存現(xiàn)金給沖平啊
煤炭銷售,我方煤炭已發(fā)出,未開票,未收到款,怎么做賬。
企業(yè)出口貨物勞務、發(fā)生跨境應稅行為不適用加計抵減政策,其對應的進項稅額不得計提加計抵減額,那對應的進項稅可以抵扣增值稅嗎?
老師,想問下在金蝶上3月賬在應付模塊做了一筆應付稅票,4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調整把應付平掉,怎么做調整的這筆呢
老師就是我們是谷物加工企業(yè),就是進谷回來打成米售賣出去,,,我進谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬,,我們會有庫存商品嗎,,我們打米很多,,怎么做賬好
老師給建筑物固定資產開票,可以不分明細嗎?2個辦公樓,4間平房,1個彩鋼棚,貨物名稱可以直接開:房屋(辦公樓,平房,料棚)數量7,總金額80萬??梢詥??
建筑施工活動板房租賃開幾個點稅金發(fā)票?
12月6日向A公司銷售一批A商品1500只,每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票,款項尚未收到?請問會計分錄這樣寫:借:應收賬款—公司169500 貸:主營業(yè)務收入150000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項)19500
老師如何區(qū)分在計算預付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P=A??(P/A i n)??(1+i)和P=A??(P/A i n-1)+1
經濟增加值的稅后營業(yè)利潤怎么算?
老師,貿易公司出售貨物,是不是按增值部分的負稅率繳稅就行?比如增值2萬,就交2萬的的稅額?
不是,是想把應收應付沖平,都走庫存現(xiàn)金
已經付了款的,你不可能再付一次哈,付現(xiàn)金,得有對方的收據
是啊她說是用現(xiàn)金支付的
但是賬沒那么做
那你列個清單啊,叫他簽字,然后,視作是她報銷
發(fā)票已經報了,掛的應付賬款,就是不能用現(xiàn)金沖對嗎
是啊,現(xiàn)在只有找她簽字掛她的往來,下次有錢就打給她